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    2. 盤錦市人民政府

      當前位置: 首頁 > 政務公開 > 基層政務公開標準化 > 財政信息 > 財政收支

      索 引 號: govsczj-2024-224825 主題分類: 財政收支
      發(fā)文機關(guān): 盤錦市政府 成文日期:
      標  題: 盤錦市2024年1-9月份財政預算執(zhí)行情況
      發(fā)文字號: 發(fā)布日期: 2024-10-08
      主 題 詞:

      盤錦市2024年1-9月份財政預算執(zhí)行情況

      發(fā)布時間:2024-10-08 信息來源:市財政局 瀏覽次數(shù):134

      20241-9月份,全市各級財政部門在市委、市政府的堅強領(lǐng)導下,鼓足干勁抓經(jīng)濟,鞏固和增強財政收入增長向好態(tài)勢,加強財政資源統(tǒng)籌,保持必要支出力度,重大戰(zhàn)略任務和基本民生等重點領(lǐng)域支出得到較好保障,財政運行總體平穩(wěn)。

      一、財政收入執(zhí)行情況

      (一)一般公共預算收入

      20241-9月份,全市一般公共預算收入112.4億元,同比增加8.1億元,增長7.8%。其中:稅收收入79.6億元,同比減少1.4億元,下降1.7%;非稅收入32.9億元,同比增加9.5億元,增長40.5%,占比為29.2%。

      20241-9月份全市一般公共預算收入完成情況

      單位:萬元

      分級次:市本級44.4億元,占比為39.5%;同比增長8.5%,為預算的83.6%。縣區(qū)級68.0億元,占比為60.5%;同比增長7.3%,為預算的81.9%,其中:盤山縣8.9億元,同比增長19.9%,為預算的73.4%;雙臺子區(qū)3.9億元,同比增長6.8%,為預算的72.7%;興隆臺區(qū)16.9億元,同比增長5.5%,為預算的76.7%;大洼區(qū)8.7億元,同比增長9.0%,為預算的77.7%;遼濱經(jīng)開區(qū)29.6億元,同比增長4.5%,為預算的91.8%

      20241-9月份全市一般公共預算收入分地區(qū)變動情況

      單位:萬元

      分項目:

      1.稅收收入79.6億元,同比減少1.4億元,下降1.7%。其中:

      1)分產(chǎn)業(yè)

      第一產(chǎn)業(yè)1.1億元,占稅收收入的1.4%,同比增加1.0億元,增長1,011.8%;第二產(chǎn)業(yè)54.2億元,占稅收收入的68.1%,同比減少2.2億元,下降3.9%;第三產(chǎn)業(yè)24.2億元,占稅收收入的30.5%,同比減少0.2億元,下降0.8%。

      20241-9月份全市稅收收入分產(chǎn)業(yè)占比情況

      2)分行業(yè)

      石油和天然氣開采業(yè)20.2億元,占采礦業(yè)稅收總額的85.5%;同比增加1.6億元,增長8.8%。主要是中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司本期油價上漲,帶動增值稅、資源稅和城市維護建設(shè)稅同比分別增加1.2億元、0.16億元和0.2億元;天時集團能源有限公司利潤增長,帶動企業(yè)所得稅同比增加0.14億元。

      ②石化行業(yè)19.0億元,同比減少2.6億元,下降12.1%。其中:石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)12.9億元,占制造業(yè)稅收總額的54.6%,同比減少3.4億元,下降21.0%;化學原料和化學制品制造業(yè)6.0億元,占制造業(yè)稅收總額的25.5%,同比增加0.8億元,增長15.8%。

      減收因素:增值稅10.3億元,同比減少3.2億元。其中:盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫墊高基數(shù)5.6億元;受增值稅減收影響,石化行業(yè)城市維護建設(shè)稅同比減少1.1億元。

      增收因素:盤錦北方瀝青燃料有限公司補繳稅款,帶動印花稅增收1.0億元。

      批發(fā)和零售業(yè)6.1億元,占第三產(chǎn)業(yè)稅收總額的25.3%;同比減少1.4億元,下降18.8%。減收因素:一是企業(yè)所得稅同比減少0.7億元,主要是盤錦瑞東石化貿(mào)易有限公司補繳稅款墊高基數(shù)0.4億元、中儲糧油脂工業(yè)盤錦有限公司本年利潤下降同比減少0.3億元;二是盤錦科楚化工有限公司同期補繳稅款墊高基數(shù),影響城鎮(zhèn)土地使用稅減少0.3億元。

      20241-9月份全市分產(chǎn)業(yè)、分行業(yè)稅收增減變動情況表

      單位:萬元

      產(chǎn)業(yè)、行業(yè)

      本期

      同期

      增減額

      增減%

      795,636

      809,408

      -13,772

      -1.7

      第一產(chǎn)業(yè)

      11,123

      1,000

      10,122

      1,011.8

      1.農(nóng)、林、牧、漁業(yè)

      11,123

      1,000

      10,122

      1,011.8

      第二產(chǎn)業(yè)

      542,049

      563,895

      -21,847

      -3.9

      2.采礦業(yè)

      236,630

      222,477

      14,153

      6.4

          石油和天然氣開采業(yè)

      202,373

      185,926

      16,447

      8.8

          開采專業(yè)及輔助性活動

      34,257

      36,551

      -2,294

      -6.3

      3.制造業(yè)

      236,819

      275,572

      -38,753

      -14.1

          石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)

      129,321

      163,649

      -34,328

      -21.0

          化學原料和化學制品制造業(yè)

      60,420

      52,195

      8,225

      15.8

      4.電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)

      18,551

      17,940

      612

      3.4

      5.建筑業(yè)

      50,049

      47,906

      2,143

      4.5

      第三產(chǎn)業(yè)

      242,465

      244,512

      -2,047

      -0.8

      6.批發(fā)和零售業(yè)

      61,256

      75,451

      -14,195

      -18.8

      7.交通運輸、倉儲和郵政業(yè)

      29,798

      19,400

      10,398

      53.6

      8.住宿和餐飲業(yè)

      1,205

      1,127

      79

      7.0

      9.信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)

      2,361

      2,209

      152

      6.9

      10.金融業(yè)

      36,693

      36,497

      196

      0.5

      11.房地產(chǎn)業(yè)

      55,848

      65,806

      -9,958

      -15.1

      12.租賃和商務服務業(yè)

      10,522

      11,690

      -1,168

      -10.0

      13.科學研究和技術(shù)服務業(yè)

      8,740

      8,085

      655

      8.1

      14.水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)

      4,619

      3,087

      1,533

      49.7

      15.居民服務、修理和其他服務業(yè)

      7,431

      6,047

      1,384

      22.9

      16.教育

      366

      377

      -11

      -2.9

      17.衛(wèi)生和社會工作

      1,348

      1,116

      233

      20.8

      18.文化、體育和娛樂業(yè)

      201

      231

      -30

      -12.9

      19.公共管理、社會保障和社會組織

      22,078

      13,390

      8,688

      64.9

      20.其他行業(yè)

       -  

       -  

       -  

       -  

      20241-9月份全市重點行業(yè)稅收收入占比情況

      3)分稅種

      增值稅34.6億元,同比減少2.6億元,下降6.9%。

      增收因素:一是中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司受油價上漲等因素影響,同比增加1.5億元;二是北方華錦化學工業(yè)集團有限公司未取得海關(guān)進口發(fā)票導致進項稅減少,同比增收1.5億元;三是寶來利安德巴賽爾石化有限公司同期留抵退稅降低基數(shù)2.6億元。

      減收因素:一是盤錦北方瀝青燃料有限公司同期繳庫墊高基數(shù)5.6億元;二是同期制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅入庫墊高基數(shù)1.5億元;三是盤錦浩業(yè)化工有限公司受銷量下降等不利因素影響,同比減少0.4億元。

      ②企業(yè)所得稅5.0億元,同比減少0.2億元,下降4.7%。

      增收因素:一是遼河油田(盤錦)儲氣庫有限公司利潤增長,同比增加0.4億元;二是北方華錦化學工業(yè)股份有限公司和長連化工(盤錦)有限公司同期匯算清繳退稅,分別壓低基數(shù)0.1億元、0.15億元。

      減收因素:一是盤錦瑞東石化貿(mào)易有限公司同期補繳稅款墊高基數(shù)0.4億元;二是中儲糧油脂工業(yè)盤錦有限公司本年利潤下降同比減少0.3億元;三是盤錦廣建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司利潤下降同比減少0.2億元。

      ③個人所得稅1.7億元,同比減少0.03億元,下降1.5%。

      減收因素:一是落實優(yōu)惠政策個人所得稅退稅同比減少0.1億元;二是受經(jīng)濟形勢影響個人獨資、合伙以及個體工商戶匯算同比減少0.04億元。

      增收因素:大禹防水分配股息紅利同比增加0.04億元

      ④城市維護建設(shè)稅6.3億元,同比減少0.9億元,下降12.1%,主要是受增值稅減收影響。

      資源稅6.4億元,同比增加0.2億元,增長2.6%,主要是由于中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司原油1-8月份累計均價同比增加194/噸。

      印花稅3.3億元,同比增加1.0億元,增長45.7%。

      增收因素:一是盤錦北方瀝青燃料有限公司補繳以前年度稅款0.8億元;二是北方華錦聯(lián)合石化有限公司書立合同增加,同比增收0.1億元。

      土地和房地產(chǎn)相關(guān)稅收21.3億元,同比增加1.6億元,增長8.0%。其中:

      城鎮(zhèn)土地使用稅13.5億元,同比增加1.7億元,增長14.4%。一是補繳稅款帶動增收,其中盤山縣羊圈子葦場補繳稅款0.8億元;二是盤錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司接受資產(chǎn)劃入,同比增加0.2億元。

      耕地占用稅1.2億元,同比增加0.9億元,增長293.9%。主要是盤山縣、大洼區(qū)和興隆臺區(qū)補繳稅款分別增收0.3億元、0.3億元和0.24億元。

      房產(chǎn)稅3.2億元,同比增加0.5億元,增長18.6%。主要是補繳帶動增收,其中盤錦農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司同比增加0.2元。

      土地增值稅1.1億元,同比減少1.2億元,下降53.1%。主要是房地產(chǎn)新開發(fā)項目數(shù)量減少,企業(yè)清算收入同比下降,其中盤錦華宇開發(fā)建設(shè)有限公司同期匯算補繳1.1億元墊高基數(shù)。

      契稅2.3億元,同比減少0.3億元,下降11.4%,主要是盤錦建煌實業(yè)有限責任公司由于政策性原因退0.3億元。

      根據(jù)《關(guān)于印發(fā)省與市稅收收入劃分辦法的通知》(遼財預〔202426號)規(guī)定,車船稅50%、環(huán)保稅100%為市級收入。按照新的體制計算,車船稅0.8億元,同比減少0.6億元,下降44.6%;環(huán)保稅0.2億元,同比增加0.04億元,增長28.6%

      盤錦市20241-9月份稅收收入分稅種占比情況

      2.非稅收入32.9億元,同比增加9.5億元,增長40.5%,其中:

      1)專項收入5.9億元,同比減少0.3億元,下降5.3%,主要是受增值稅減收影響,教育費附加收入同比減少3,099萬元。

      2)行政事業(yè)性收費收入1.4億元,同比減少0.3億元,下降17.3%,主要是土地閑置費和耕地開墾費收入增加0.24億元、漁業(yè)資源增殖保護費同比減少0.5億元。

      3)罰沒收入18.1億元,同比增加5.9億元,增長48.0%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)填海罰沒收入同比增加6.4億元;應急罰沒收入同比減少0.6億元。

      4)國有資源有償使用收入3.2億元,同比增加1.7億元,增長111.0%。主要是興隆臺區(qū)國有農(nóng)場土地收益同比增加0.4億元、興隆臺區(qū)(市高新區(qū))國有資產(chǎn)出讓收入同比增加0.85億元、盤山縣耕地指標流轉(zhuǎn)同比增加0.3億元。

      5)政府住房基金收入4.0億元,同比增加2.3億元,增長132.8%,主要是公共租賃住房資金收入增加2.3億元。

      盤錦市20241-9月份非稅收入分項目占比情況

      (二)政府性基金預算收入

      20241-9月份,全市政府性基金預算收入5.6億元,同比增加1.4億元,增長34.3%。其中:

      1.國有土地使用權(quán)出讓收入4.0億元,同比增加1.1億元,增長40.6%,主要是興隆區(qū)新發(fā)地批發(fā)市場二期、北斗通航二期項目分別繳庫1.5億元、0.7億元;盤山縣土地交易量下降,同比減少0.8億元。

      2.污水處理費收入0.8億元,同比增加0.1億元,增長21.2%,其中市本級0.5億元,同比增加0.1億元,主要是水務集團和生態(tài)環(huán)境局追繳以前年度欠費。

      3.彩票公益金收入0.5億元,同比增加0.1億元,增長23.5%,主要是我市福利彩票和體育彩票銷售收入同比增加。

      20241-9月份全市政府性基金預算收入完成情況

      單位:萬元

      分地區(qū)

      增減額

      增減%

      全市合計

       55,698

       41,477

       14,221

       34.3

      市本級

       21,305

       15,645

       5,660

       36.2

      縣區(qū)小計

       34,393

       25,832

       8,561

       33.1

      盤山縣

       2,842

       10,076

       -7,234

       -71.8

      雙臺子區(qū)

       775

       -

       775

       -

      興隆臺區(qū)

       25,102

       3,516

       21,586

       613.9

      大洼區(qū)

       3,119

       3,122

       -3

       -0.1

      遼濱經(jīng)開區(qū)

       2,555

       9,118

       -6,563

       -72.0

      20241-9月份全市政府性基金預算收入構(gòu)成情況

      (三)國有資本經(jīng)營預算收入

      20241-9月份,全市國有資本經(jīng)營預算收入1.9億元,同比減少1.2億元,下降38.6%。主要是盤山縣特許經(jīng)營項目收入同比減少1.2億元。

      20241-9月份全市國有資本經(jīng)營預算收入完成情況

      單位:萬元

      分地區(qū)

      增減額

      增減%

      全市合計

       19,411

       31,630

       -12,219

       -38.6

      市本級

       829

       805

       24

       3.0

      縣區(qū)小計

       18,582

       30,825

       -12,243

       -39.7

      盤山縣

       15,014

       27,240

       -12,226

       -44.9

      雙臺子區(qū)

       -

       -

       -

       -

      興隆臺區(qū)

       -

       -

       -

       -

      大洼區(qū)

       -

       -

       -

       -

      遼濱經(jīng)開區(qū)

       3,568

       3,585

       -17

       -0.5

      二、財政支出執(zhí)行情況

      (一)一般公共預算支出

      20241-9月份全市一般公共預算支出149.1億元,同比增加3.7億元,增長2.6%

      分級次:市本級39.8億元,占比為26.7%;同比增加1.1億元,增長2.9%。縣區(qū)級109.3億元,占比為73.3%;同比增加2.6億元,增長2.4%,其中:盤山縣30.0億元,同比增加3.6億元,增長13.6%;雙臺子區(qū)11.0億元,同比減少1.6億元,下降12.4%;興隆臺區(qū)19.1億元,同比增加3.3億元,增長21.2%;大洼區(qū)27.5億元,同比增加2.5億元,增長10.0%;遼濱經(jīng)開區(qū)21.7億元,同比減少5.3億元,下降19.5%。

      20241-9月份全市一般公共預算支出分級次變動情況

      單位:萬元

      支出增加主要科目及原因:

      1.一般公共服務支出14.0億元,同比增加0.34億元,增長2.5%。主要是企業(yè)發(fā)展扶持資金同比增加0.6億元。

      2.科學技術(shù)支出1.3億元,同比增加0.4億元,增長49.1%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)科技專項同比增加0.4億元。

      3.社會保障和就業(yè)支出24.1億元,同比增加3.7億元,增長18.1%。主要是社工編工資性支出增加0.2億元、機關(guān)養(yǎng)老補助增加2.5億元、基本養(yǎng)老補助增加1.0億元、城市特困人員補助增加0.2億元、生活救助專項增加0.1億元;以及就業(yè)補貼減少0.2億元、各類撫恤補助減少0.24億元。

      4.衛(wèi)生健康支出8.9億元,同比增加1.2億元,增長15.5%。主要是城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助增加1.4億元、基本公共衛(wèi)生專項增加0.2億元;同期中醫(yī)院建設(shè)墊高基數(shù)0.3億元。

      5.節(jié)能環(huán)保支出4.8億元,同比增加1.9億元,增長67.5%。主要是清潔取暖等大氣污染防治專項同比增加1.4億元、污水處理費支出增加0.3億元,土壤修復項目工程款支出增加0.2億元、省以上重點生態(tài)區(qū)轉(zhuǎn)移支付增加0.37億元;農(nóng)村生活污水處理專項同比減少0.33億元。

      6.資源勘探工業(yè)信息等支出4.1億元,同比增加1.5億元,增長56.2%。主要是對國有企業(yè)的補助增加0.15億元、中小企業(yè)發(fā)展補助增加0.9億元、沿海產(chǎn)業(yè)帶發(fā)展補助和數(shù)字強省上級專項同比增加0.45億元。

      7.債務付息支出21.6億元,同比增加5.0億元,增長30.0%。主要是到期債務付息本月列支較多。

      支出減少主要科目及原因:

      1.教育支出13.2億元,同比減少0.3億元,下降2.1%。主要是同期盤錦職業(yè)技術(shù)學院購買設(shè)備墊高基數(shù)0.2億元、校舍改造支出同比減少0.1億元。

      2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出19.4億元,同比減少1.7億元,下降8.1%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)債務付息支出同比減少2.1億元。

      3.農(nóng)林水支出11.4億元,同比減少2.4億元,下降17.5%。主要是遼河干流灘區(qū)居民遷建項目支出同比減少2.8億元、農(nóng)業(yè)保險補貼減少0.1億元、目標價格補貼減少0.7億元;高標準農(nóng)田項目支出增加0.6億元、各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營補貼支出增加0.3億元。

      4.交通運輸支出3.1億元,同比減少0.5億元,下降14.1%。主要是支付給港航集團的港口建設(shè)專項同比減少0.5億元。

      5.自然資源海洋氣象等支出2.7億元,同比減少0.3億元,下降10.9%。主要是遼河流域(渾太水系)山水林田湖草沙一體化保護修復項目同比減少0.9億元、農(nóng)用地轉(zhuǎn)建設(shè)用地繳耕地占用稅支出增加0.4億元。

      6.住房保障支出4.3億元,同比減少1.4億元,下降24.6%。主要是老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造等工程建設(shè)支出同比減少1.4億元。

      7.災害防治及應急管理支出1.0億元,同比減少0.4億元,下降27.4%。主要是同期上級救災專項、災后重建支出墊高基數(shù)0.4億元。

      8.其他支出7.1億元,同比減少3.5億元,下降33.1%。主要是遼濱經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出同比減少6.55億元;各縣區(qū)債務付息支出同比增加2.9億元。

      20241-9月份全市一般公共預算支出分功能科目變動情況表

      單位:萬元

      分支出功能科目

      增減額

      增減%

      一般公共預算支出合計

      1491238

      1453797

      37441

      2.6

       一般公共服務支出

      140240

      136879

      3361

      2.5

       國防支出

      750

      715

      35

      4.9

       公共安全支出

      59819

      58518

      1301

      2.2

       教育支出

      132475

      135259

      -2784

      -2.1

       科學技術(shù)支出

      13294

      8919

      4375

      49.1

       文化旅游體育與傳媒支出

      12190

      13476

      -1286

      -9.5

       社會保障和就業(yè)支出

      241367

      204330

      37037

      18.1

      衛(wèi)生健康支出

      89335

      77314

      12021

      15.5

       節(jié)能環(huán)保支出

      47734

      28502

      19232

      67.5

       城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      194439

      211630

      -17191

      -8.1

       農(nóng)林水支出

      113779

      137987

      -24208

      -17.5

       交通運輸支出

      31343

      36494

      -5151

      -14.1

      資源勘探工業(yè)信息等支出

      40686

      26054

      14632

      56.2

      商業(yè)服務業(yè)等支出

      5208

      3793

      1415

      37.3

      金融支出

      0

      3

      -3

      -100.0

      自然資源海洋氣象等支出

      27127

      30454

      -3327

      -10.9

      住房保障支出

      43108

      57159

      -14051

      -24.6

       糧油物資儲備支出

      1749

      774

      975

      126.0

      災害防治及應急管理支出

      9717

      13385

      -3668

      -27.4

      其他支出

      70813

      105891

      -35078

      -33.1

      債務付息支出

      215749

      165958

      49791

      30.0

      債務發(fā)行費用支出

      316

      303

      13

      4.3

      20241-9月份全市一般公共預算支出分功能科目占比情況

      (二)政府性基金預算支出

      20241-9月份,全市政府性基金預算支出24.1億元,同比增加9.5億元,增長65.8%。其中:

      1.國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出2.8億元,同比增加2.2億元,增長379.1%。主要是縣區(qū)支付占地補償費等支出同比增加。

      2.其他支出14.3億元,同比增加5.2億元,增長56.2%。主要是其他地方自行試點項目收益專項債券安排的支出同比增加5.1億元。

      3.債務付息支出6.4億元,同比增加2.4億元,增長58.1%。

      20241-9月份全市政府性基金預算支出變動情況表

      單位:萬元

      分地區(qū)

      增減額

      增減%

      全市合計

       240,708

       145,222

       95,486

       65.8

      市本級

       67,593

       78,291

       -10,698

       -13.7

      縣區(qū)小計

       173,115

       66,931

       106,184

       158.6

      盤山縣

       39,236

       17,708

       21,528

       121.6

      雙臺子區(qū)

       9,030

       15,545

       -6,515

       -41.9

      興隆臺區(qū)

       25,430

       5,888

       19,542

       331.9

      大洼區(qū)

       12,193

       11,282

       911

       8.1

      遼濱經(jīng)開區(qū)

       87,226

       16,508

       70,718

       428.4

      20241-9月份全市政府性基金預算支出構(gòu)成情況

      (三)國有資本經(jīng)營預算支出

      20241-9月份,全市國有資本經(jīng)營預算支出2.4億元,同比減少3.2億元,下降57.0%。其中盤山縣、大洼區(qū)國有企業(yè)注入資本金同比分別減少2.3億元、0.9億元。

      20241-9月份全市國有資本經(jīng)營預算支出變動情況表

      單位:萬元

      分地區(qū)

      增減額

      增減%

      全市合計

       23,914

       55,577

       -31,663

       -57.0

      市本級

       1,248

       236

       1,012

       428.8

      縣區(qū)小計

       22,666

       55,341

       -32,675

       -59.0

      盤山縣

       2,961

       26,242

       -23,281

       -88.7

      雙臺子區(qū)

       94

       17

       77

       452.9

      興隆臺區(qū)

       2,325

       3,046

       -721

       -23.7

      大洼區(qū)

       12,668

       21,784

       -9,116

       -41.8

      遼濱經(jīng)開區(qū)

       4,618

       4,252

       366

       8.6

      三、財政預算執(zhí)行主要特點

      (一)財政收入穩(wěn)步增長

      2024年以來我市經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進,為財政收入奠定基礎(chǔ),上半年全市地區(qū)生產(chǎn)總值按可比價格計算,同比增長4.5%。但經(jīng)濟恢復基礎(chǔ)尚不牢固,1-8月份全市規(guī)模以上工業(yè)增加值同比下降0.4%、房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比下降30.4%、商品房銷售面積同比下降18.7%、石油及制品類限上零售額同比下降12.5%等因素都對財政收入根本性恢復形成制約。面對諸多不利情形,全市各級財政部門不斷提高政治站位,牢牢把握組織收入工作主動性,以釘釘子的精神抓落實,密切關(guān)注經(jīng)濟發(fā)展趨勢及財政收入動態(tài),多措并舉加強調(diào)度,依法依規(guī)組織收入。1-9月份全市一般公共預算收入112.4億元,為預算的82.6%,超序時進度7.6個百分點;同比增長7.8%,延續(xù)了前8個月增長態(tài)勢,且較1-8月份增幅提高2.3個百分點,為全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

      20241-9月份全市一般公共預算收入增長情況(%

      市本級和各縣區(qū)、經(jīng)濟區(qū)一般公共預算收入同比均實現(xiàn)正增長,除盤山縣和雙臺子區(qū)外,其余地區(qū)均超過序時進度。

      20241-9月份全市一般公共預算收入分地區(qū)增長進度情況

      單位:萬元

      分地區(qū)

      預算數(shù)

      增減%

      完成預算%

      全市合計

       1,361,000

       1,124,146

       1,043,281

       7.8

       82.6

      市本級

       530,900

       444,041

       409,309

       8.5

       83.6

      縣區(qū)小計

       830,100

       680,105

       633,972

       7.3

       81.9

      盤山縣

       121,900

       89,483

       74,655

       19.9

       73.4

      雙臺子區(qū)

       54,000

       39,240

       36,747

       6.8

       72.7

      興隆臺區(qū)

       220,000

       168,669

       159,839

       5.5

       76.7

      大洼區(qū)

       112,200

       87,182

       79,997

       9.0

       77.7

      遼濱經(jīng)開區(qū)

       322,000

       295,531

       282,734

       4.5

       91.8












      從全省排名來看,全市一般公共預算收入總量居全省第5位,增幅居全省第7位,增幅排名較上個月前移4位,且高于全省平均水平2.1個百分點。非稅占比29.2%,低于全省平均占比8.1個百分點,按從低到高的順序居全省第1,財政收入結(jié)構(gòu)較好。收入進度82.6%,高于全省平均進度3.3個百分點,居全省第3位。

      20241-9月份全省分地區(qū)一般公共預算收入完成情況表

      單位:億元

      總量

      排名

      增幅%

      排名

      進度%

      排名

      全省合計

      2293.7

      5.7

      79.3

      沈陽市

      652.2

      1

      3.9

      12

      76.8

      14

      大連市

      605.0

      2

      3.3

      13

      76.1

      11

      鞍山市

      142.7

      3

      8.7

      6

      80.9

      5

      撫順市

      56.9

      12

      11.4

      2

      78.8

      9

      本溪市

      69.6

      8

      9.1

      5

      82.8

      2

      丹東市

      61.0

      10

      9.7

      4

      76.3

      10

      錦州市

      91.7

      6

      6.8

      8

      75.7

      12

      營口市

      114.8

      4

      1.6

      14

      79.4

      8

      阜新市

      40.4

      14

      6.2

      11

      80.3

      7

      遼陽市

      64.1

      9

      6.5

      9

      75.7

      12

      鐵嶺市

      48.8

      13

      22.5

         1

      88.3

      1

      朝陽市

      70.5

      7

      6.3

      10

      80.8

      6

      盤錦市

      112.4

      5

      7.8

      7

      82.6

      3

      葫蘆島市

      58.5

      11

      10.7

      3

      81.0

      4

      (二)財政支出提質(zhì)增效

      20241-8月份,全市各級財政部門嚴格預算執(zhí)行,按照市委、市政府年度重點工作安排,強化財政運行監(jiān)測和庫款調(diào)度,用足用好上級轉(zhuǎn)移支付資金,千方百計對上爭取資金政策,多渠道籌集資金資產(chǎn)資源。1-9月份全市一般公共預算支出149.1億元,同比增加3.7億元,增長2.6%。重點領(lǐng)域支出得到較好保障,其中:社會保障和就業(yè)支出同比增長18.1%、衛(wèi)生健康支出同比增長15.5%、科技支出同比增長49.1%、節(jié)能環(huán)保支出同比增長67.5%。

      20241-9月份部分重點支出增長情況(%

      從全省排名來看,受上級財政轉(zhuǎn)移支付資金有限、同期項目支出墊高基數(shù)等因素影響,我市一般公共預算支出總量居全省第10位,增幅居全省第11位,位次始終靠后。

      20241-9月份全省分地區(qū)一般公共預算支出執(zhí)行情況表

      (單位:億元)

      完成額

      排名

      增減%

      排名

      全省合計

      4815.6

      2.9

      沈陽市

      846.5

      1

      1.3

      13

      大連市

      737.8

      2

      4.3

      7

      鞍山市

      228.4

      4

      3.3

      9

      撫順市

      143.7

      11

      16.2

      1

      本溪市

      136.7

      12

      12.5

      3

      丹東市

      176.5

      7

      3.0

      10

      錦州市

      232.0

      3

      15.6

      2

      營口市

      180.5

      6

      5.4

      6

      阜新市

      129.9

      14

      10.0

      4

      遼陽市

      131.0

      13

      -19.6

      14

      鐵嶺市

      171.7

      8

      6.2

      5

      朝陽市

      222.5

      5

      1.5

      12

      盤錦市

      149.1

      10

      2.6

      11

      葫蘆島

      169.7

      9

      4.3

      8

      三)財政收入增長壓力較大

      2024年年初以來,受減費降稅、重點企業(yè)涉稅整治、石化行業(yè)盈利能力下滑、土地及房地產(chǎn)低迷等諸多不利因素影響,全市稅收收入一直低位運行,下降趨勢明顯。1-9月份稅收收入同比下降1.7%,其中增值稅同比減少2.6億元,下降6.9%,拉低全市稅收收入下降3.2個百分點。

      非稅收入方面,受公積金增值收益、罰沒收入繳庫程序加快及“三資”清查盤活全面推進影響,政府住房基金收入、罰沒收入和國有資源有償使用收入較同期均實現(xiàn)較大增長。但從全年和長遠分析,這些增長屬于上下年月份間繳庫差異和一次性因素,穩(wěn)定增長基礎(chǔ)并不牢固。

      四)收支矛盾依然存在

      2024年以來,在諸多超預期因素沖擊和影響下,我市經(jīng)濟恢復的基礎(chǔ)尚不牢固,財政收入增長依然面臨多重制約因素,各方面剛性支出需求增大,財政收支持續(xù)緊平衡狀態(tài)。從收入端看,受我市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一、支柱行業(yè)利潤下滑等不利因素影響,稅收持續(xù)減收,組織收入工作壓力持續(xù)加大。從支出端看,我市正處于攻堅之年關(guān)鍵期,各項經(jīng)濟社會發(fā)展需求持續(xù)增加,“三?!?、民生、債務付息等剛性支出有增無減,財政收支缺口凸顯。收支雙向承壓,財政收支矛盾仍未緩解。

      四、下一步工作安排

      全市各級財政部門,要全力做好第四季度收支工作,加強經(jīng)濟運行分析,切實把思想和行動統(tǒng)一到市委、市政府對經(jīng)濟形勢的分析判斷和決策部署上,進一步提高政治站位,堅定信心、保持定力,針對財政收支運行中的短板弱項,強化舉措抓落實,充分挖掘潛力,鞏固財政收入增長態(tài)勢,努力完成全年財政收支預算目標任務,為全面振興新突破三年行動攻堅之年攻堅之戰(zhàn)提供堅強的財力保障。

      收入方面:一是加強與稅務和非稅征收部門聯(lián)動,嚴格收入征管,深挖增收潛力,做到依法征收、應收盡收,倒排工期。二是搶抓國家政策機遇,落實好推動新時代東北全面振興取得新突破若干政策措施,積極爭取上級資金。三是開展國有三資清查盤活工作,積極推進國有三資盤活力度和有效開發(fā)利用,收回閑置沉淀存量資金,促進財政資源統(tǒng)籌,提升財政保障能力。

      支出方面:厲行節(jié)約,堅持“過緊日子”,在提質(zhì)增效上下功夫,大力壓減一般性支出,強化“三公”經(jīng)費預算管理。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),強化重點領(lǐng)域投入保障,支持保障和改善民生,保持適當支出強度,釋放積極信號。壓實責任,筑牢兜實基層“三?!?。著力抓好國庫庫款管理,穩(wěn)妥做好基層庫款保障和運行監(jiān)測,加快建立庫款應急調(diào)度機制,把握關(guān)鍵時間節(jié)點,合理安排庫款支出。

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