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      財政·稅務(2015年)

      發(fā)布時間:2018-01-08 瀏覽次數:174

      財政

        【概況】2015年,全市財政工作堅持以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神為指導,按照市委六屆八次、九次、十次全會和市七屆人大三次會議的部署,緊緊圍繞全市的工作主線和重點任務,落實積極的財政政策,全力組織財政收入,努力促進經濟發(fā)展,加強政府債務管控,強化財政支出管理,著力保障民生改善,較好地完成了各項財政工作任務,財政收入增幅和總量保持在全省前列。

        【全市財政預算執(zhí)行情況】

        一、一般公共預算。

        全市一般公共預算收入完成95.0億元,比上年下降37.1%,扣除不可比因素,比上年增長1.0%。主要收入項目完成情況:稅收收入完成77.6億元,比上年下降30.7%;非稅收入完成17.4億元,比上年下降55.4%。分部門完成情況:國稅部門完成17.6億元,比上年下降24.8%;地稅部門完成62.8億元,比上年下降31.6%;財政部門完成14.6億元,比上年下降59.3%,占一般公共預算收入比重為15.4%,財政部門組織的非稅收入占比為全省最低。

        全市一般公共預算支出完成172.2億元,比上年下降15.6%。主要支出項目完成情況:農林水事務支出完成19.8億元,比上年增長1.4%;教育支出完成17.8億元,比上年增長9.6%;科技支出完成2.0億元,比上年增長1.1%;社會保障支出完成29.0億元,比上年增長2.9%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成10.5億元,比上年增長3.5%。

        按現行財政體制和國家有關預算政策,全市財政收支平衡情況是:財政總收入為341.1億元,其中,一般公共預算收入95.0億元,上級補助收入67.2億元,上年結轉收入6.3億元,債務轉貸收入145.2億元,調入資金27.4億元(含11項政府性基金上年結轉調入一般公共預算5.1億元)。財政總支出為341.1億元,其中,一般公共預算支出172.2億元,上解省支出20.0億元,債務還本支出140.2億元,安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.6億元,結轉下年支出8.1億元,實現財政收支平衡。

        二、政府性基金預算。

        全市政府性基金收入140.0億元,比上年增長81.1%。其中,國有土地使用權出讓收入130.5億元,比上年增長81.7%。全市政府性基金支出136.4億元,比上年增長92.4%。其中,城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出134.2億元,比上年增長95.0%。

        三、國有資本經營預算。

        全市國有資本經營收入400萬元,全部調入一般公共預算。

        四、社會保險基金預算。

        全市社會保險基金收入60.0億元,比上年增長2.8%。其中,基本養(yǎng)老保險基金收入34.4億元,比上年增長5.2%;失業(yè)保險基金收入3.0億元,比上年下降12.8%;基本醫(yī)療保險基金收入16.9億元,比上年下降1.5%。全市社會保險基金支出66.1億元,比上年增長20.0%。其中,基本養(yǎng)老保險基金支出41.8億元,比上年增長17.4%;失業(yè)保險基金支出2.1億元,比上年增長134.5%;基本醫(yī)療保險基金支出17.7億元,比上年增長21.4%。

        【市本級財政預算執(zhí)行情況】

        一、一般公共預算。

        市本級一般公共預算收入完成36.1億元,比上年減少7.8億元,下降17.9%。主要收入項目完成情況:稅收收入完成27.5億元,比上年下降25.3%;非稅收入完成8.6億元,比上年增長19.8%。分部門完成情況:國稅部門完成7.6億元,比上年下降36.7%;地稅部門完成21.7億元,比上年下降18.7%;財政部門完成6.8億元,比上年增長28.7%。

        市本級一般公共預算支出完成71.4億元,比上年減少0.1億元,下降0.1%。主要支出項目完成情況:農林水事務支出完成5.9億元,比上年增長8.3%;教育支出完成8.7億元,比上年增長10.0%;科技支出完成0.2億元,比上年增長1.2%;社會保障和就業(yè)支出完成21.3億元,比上年增長9.9%;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成4.9億元,比上年增長2.5%。

        按現行財政體制和國家有關預算政策,市本級財政收支平衡情況是:財政總收入為158.4億元,其中,一般公共預算收入36.1億元,債務轉貸收入69.3億元,上級補助收入32.9億元,縣區(qū)上解收入5.3億元,上年結轉收入4.6億元,調入資金10.2億元(含11項政府性基金上年結轉調入一般公共預算2.6億元)。財政總支出為158.4億元,其中,一般公共預算支出71.4億元,上解省支出8.2億元,補助縣區(qū)支出7.0億元,債務還本支出64.3億元,安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金0.5億元,結轉下年支出7.0億元,實現財政收支平衡。

        二、政府性基金預算。

        市本級政府性基金收入5.6億元,比上年下降62.8%。其中,國有土地使用權出讓收入1.2億元,比上年下降89.1%。市本級政府性基金支出6.8億元,比上年下降52.9%。其中,城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出5.1億元,比上年下降60.2%。

        三、國有資本經營預算。

        市本級國有資本經營收入400萬元,全部調入一般公共預算。

        四、社會保險基金預算。

        市本級社會保險基金收入57.4億元,比上年增長2.7%。其中,基本養(yǎng)老保險基金收入34.4億元,比上年增長5.2%;失業(yè)保險基金收入3.0億元,比上年下降12.8%;基本醫(yī)療保險基金收入16.9億元,比上年下降1.5%。市本級社會保險基金支出63.9億元,比上年增長20.6%。其中,基本養(yǎng)老保險基金支出41.8億元,比上年增長17.4%;失業(yè)保險基金支出2.1億元,比上年增長134.5%;基本醫(yī)療保險基金支出17.7億元,比上年增長21.4%。

        【組織財政收入】積極應對嚴峻復雜的財政經濟形勢,努力克服經濟運行下行壓力較大,組織財政收入難度不斷加大的不利影響,全力以赴組織收入。強化稅收征管,加強稅源監(jiān)控,堵塞征繳漏洞。不斷加強非稅收入征收管理,嚴格控制非稅收入占比。進一步優(yōu)化財政收入結構,提高財政收入質量。按照新《中華人民共和國預算法》要求,堅持實事求是原則,依法依規(guī)組織財政收入,努力做到應收盡收。

        【支持經濟轉型發(fā)展】認真貫徹落實穩(wěn)增長、促轉型的各項財政經濟政策,積極爭取國家、省扶持資金,全市共爭取資金111億元,為全市經濟轉型與發(fā)展提供資金支撐?;I措調度資金35億元,支持了城鄉(xiāng)基礎設施、沈西工業(yè)大道、盤營客專配套項目、林豐路大橋、雙臺子河閘除險加固重點項目建設。安排撥付服務業(yè)發(fā)展資金、科技專項資金、企業(yè)貸款貼息資金、外貿出口獎勵資金2.3億元,支持企業(yè)做大做強。為126戶中小企業(yè)辦理了貸款擔保,擔保貸款金額16.3億元,緩解制約中小微企業(yè)發(fā)展融資難問題。撥付支農資金19.8億元,支持農業(yè)產業(yè)結構調整、農業(yè)綜合開發(fā)項目建設,促進農業(yè)增效和農民增收。落實涉企收費優(yōu)惠政策,對全市涉企行政事業(yè)性收費和政府性基金進行清理,減輕企業(yè)負擔2.1億元。

        【規(guī)范政府債務管理】加強政府債務管理工作,嚴格控制新增債務,多渠道籌集資金,化解存量債務,建立盤錦市政府債務償債準備金制度,制定盤錦市政府性債務風險應急預案(試行),全市政府債務得到了有效管控。全市共償還到期政府債務154.5億元,完成省下達盤錦市化解政府債務任務的122.6%,沒有發(fā)生拖欠和違約現象。全年爭取地方政府置換債券140.5億元,主要用于償還2015年到期和置換高成本的政府債務。大力推進政府和社會資本合作(PPP)模式,盤錦市共有70個項目納入省財政廳項目庫,為全省最多。盤錦職業(yè)技術學院項目、盤錦市體育中心等3個項目被列入財政部第二批示范項目。盤錦第一污水處理廠提標改造項目,高升經濟區(qū)燃氣管道等19個項目簽訂了PPP協議,總投資80.3億元。

        【加大民生事業(yè)投入】不斷加大對民生事業(yè)的投入力度,及時足額安排和撥付各項民生等重點支出。全市財政涉及民生的支出125.6億元,占財政支出的比重為72.9%,確保了省委、省政府確定的44項全省民生實事和市委、市政府確定的60件全市重點民生實事的推進和落實。其中,教育支出完成17.8億元,落實城鄉(xiāng)義務教育經費保障機制,加強扶困助學體系建設,改善了城鄉(xiāng)教育辦學條件;社會保障和就業(yè)支出完成29.0億元,繼續(xù)提高企業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金和城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金待遇水平,穩(wěn)妥推進機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革,支持完善城鄉(xiāng)社會保障體系;醫(yī)療衛(wèi)生支出完成10.5億元,繼續(xù)提高新農合補助標準和城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險補助標準,完善基本公共衛(wèi)生服務體系,支持村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度,推動縣級公立醫(yī)院改革;農林水事務支出完成19.8億元,確保種糧農民綜合直補、農作物良種補貼、農機具購置補貼等惠農政策的落實。爭取上級財政各類棚戶區(qū)改造和國有墾區(qū)危房改造補助資金7.2億元,爭取國家開發(fā)銀行貸款105億元,支持了全市保障性安居工程建設。

        【完善資金管理制度】牢固樹立“過緊日子”思想,從嚴編制預算,壓縮一般性支出額度,把有限的資金花在刀刃上。硬化預算約束,嚴格執(zhí)行經人大批準的預算,嚴禁擴大支出范圍和提高支出標準。制發(fā)《關于追加預算資金管理的意見》和《關于加強財政專項資金管理的意見》,從嚴控制追加支出,進一步完善各類專項資金管理辦法,提高資金使用效益。嚴格控制因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費等一般性支出規(guī)模,全市“三公”經費支出比上年下降10.2%,其中市本級“三公”經費支出比上年下降10.7%。審核投資建設工程預決算總值6.7億元,核減值1.0億元,核減率達15.3%。組織開展會計信息質量監(jiān)督檢查工作,開展盤活財政存量資金專項檢查工作,糾正違反財經紀律行為,規(guī)范財政資金管理與使用。

        【完善財政管理體系】繼續(xù)實行零基預算方式編制全市部門預算,編制包括一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算的全口徑政府預算。市本級政府預決算和匯總“三公”經費預決算通過財政局網站進行公開,市本級各部門預決算和“三公”經費預決算分別在本部門網站進行公開。積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付制度改革,全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付改革全面完成。市、縣區(qū)兩級財政全部編制完成權責發(fā)生制政府綜合財務報告。啟動全市政府購買服務工作。全市共完成貨物、工程和服務采購金額12.5億元,節(jié)約資金0.5億元。

        【非稅收入管理】全市一般公共預算非稅收入完成17.4億元,為年度預算的46.2%,比上年減少21.7億元,下降55.4%。其中財政部門完成14.6億元。市本級一般公共預算非稅收入完成8.6億元,為年度預算的106.6%,比上年增加1.4億元,增長19.8%。其中財政部門完成6.8億元。

        嚴格落實國家、省明令取消、停征和減免緩征收費基金政策。盤錦市共有保留行政事業(yè)性收費項目83項(涉企34項);政府性基金項目14項(全部為涉企項目);強制壟斷性經營服務性收費15項(全部為涉企項目);有收費行業(yè)協會商會12家(涉企10家)。共取消、停征、減免緩征行政事業(yè)性收費和政府性基金28項,預計每年可減輕企業(yè)負擔19869萬元。其中:取消項目6項,涉及金額877萬元。暫停征收項目2項,涉及金額95萬元。緩征項目3項,涉及金額18688萬元。

        【企業(yè)擔?!?015年盤錦市中小企業(yè)信用擔保中心共發(fā)放中小微企業(yè)擔保貸款和創(chuàng)業(yè)、就業(yè)小額擔保貸款17.53億元。其中,發(fā)放中小微企業(yè)擔保貸款16.27億元,發(fā)放小額擔保貸款1.26億元。目前中小微企業(yè)擔保貸款在保企業(yè)169戶,在保責任余額44.3億元。創(chuàng)業(yè)、就業(yè)小額擔保貸款在保筆數3612筆,在保人數3732人,在保責任余額2.44億元。

        【隊伍建設】全市各級財政部門大力加強黨的思想建設,組織黨員干部深入學習黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,學習習近平總書記系列重要講話精神和省市委領導講話要求,學習領會市委六屆八次、九次、十次全會精神,引導黨員干部進一步增強宗旨意識、責任意識、紀律意識。結合“三嚴三實”專題教育,舉辦了市財政局“學習習近平總書記重要講話,開啟盤錦全面轉型新航程”主題報告會、“三嚴三實”專題教育主題輔導會。全局縣處級黨員干部撲下身子、深入學習,以“嚴以修身”、“嚴于律己”、“嚴以用權”為主題開展“三嚴三實”專題教育集中學習研討,不斷增強對“三嚴三實”的認識和理解。以“學講話、講誠信、懂規(guī)矩、守紀律、鼓士氣、促振興”為主題,開展大學習大討論活動,在全市財政系統黨員干部中形成學習“三嚴三實”、踐行“三嚴三實”的思想自覺、政治自覺和行動自覺,不斷提升干部隊伍思想政治素質,規(guī)范組織生活,加強黨員管理。開展“促轉型、敢擔當、有作為”專項行動,進一步提高機關工作效率專項行動,“講誠信、懂規(guī)矩、守紀律”專項行動,促進全局黨員干部做到講誠信、懂規(guī)矩、守紀律。貫徹執(zhí)行黨風廉政建設責任制度,認真落實局黨組主體責任和紀檢組監(jiān)督責任,制定下發(fā)了2015年黨風廉政建設和反腐敗工作計劃,確定年度工作任務,細化分解落實,明確責任分工,把黨風廉政建設責任制落到實處。持續(xù)糾治“四風”,強化黨的紀律約束。組織開展集中學習、專題輔導、警示教育活動,重點整治個別黨員干部對制度、紀律、規(guī)矩不在乎問題。強化服務意識,堅持為群眾、為基層辦實事、做好事。組織全局黨員干部到所在社區(qū)報到,積極參與社區(qū)組織的各類宣傳教育和公益活動,開展與社區(qū)共建活動。組織全局黨員干部參加“走親戚、在行動”活動,結對幫扶困難群眾,全年共送去慰問錢物3萬余元。深入推進“黨員先鋒工程”,在窗口單位開展“三亮三比”活動,引導黨員干部立足崗位,亮身份、亮職責、亮承諾,比技能、比服務、比業(yè)績,主動接受群眾評議。加大業(yè)務培訓力度,全市財政系統共舉辦7期財政干部培訓班,對財政改革熱點問題進行了專題培訓,進一步提升了財政干部隊伍素質。(趙丹)


      2015年度盤錦市一般公共預算收支決算總表
      單位:萬元
       

      預算科目

      調整預算數

      決算數

      預算科目

      調整預算數

      決算數

      一、稅收收入

      1,178,364

      775,881

      一、一般公共服務支出

      146,174

      145,637

        增值稅

      202,526

      149,498

      二、外交支出

      0

      0

      其中:改征增值稅

      7,280

      22,318

      三、國防支出

      6,987

      2,078

        營業(yè)稅

      221,955

      177,360

      四、公共安全支出

      75,498

      75,242

        企業(yè)所得稅

      49,243

      38,132

      五、教育支出

      226,003

      191,571

        企業(yè)所得稅退稅

      0

      0

      六、科學技術支出

      11,953

      11,933

        個人所得稅

      33,199

      27,640

      七、文化體育與傳媒支出

      25,039

      23,113

        資源稅

      72,300

      51,840

      八、社會保障和就業(yè)支出

      328,415

      325,922

        城市維護建設稅

      73,525

      61,038

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      100,387

      97,299

        房產稅

      21,498

      21,498

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      38,871

      38,364

        印花稅

      15,628

      14,758

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      176,940

      174,148

        城鎮(zhèn)土地使用稅

      240,595

      132,315

      十二、農林水支出

      208,782

      201,574

        土地增值稅

      29,964

      20,212

      十三、交通運輸支出

      30,691

      30,632

        車船稅

      11,675

      12,853

      十四、資源勘探信息等支出

      66,466

      65,942

        耕地占用稅

      125,897

      -6,270

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      24,215

      20,905

        契稅

      80,359

      75,007

      十六、金融支出

      80

      80

        煙葉稅

      0

      0

      十七、援助其他地區(qū)支出

      0

      0

        其他稅收收入

      0

      0

      十八、國土海洋氣象等支出

      52,982

      51,539

      二、非稅收入

      378,736

      174,583

      十九、住房保障支出

      180,536

      178,620

        專項收入

      66,673

      67,964

      二十、糧油物資儲備支出

      9,124

      8,849

        行政事業(yè)性收費收入

      55,655

      47,385

      二十一、預備費

      0

      0

        罰沒收入

      11,824

      30,231

      二十二、其他支出

      101,783

      82,982

        國有資本經營收入

      0

      0

      二十三、債務付息支出

      5,026

      5,026

        國有資源(資產)有償使用收入

      243,784

      27,403

      二十四、債務發(fā)行費用支出

      1,343

      1,343

        其他收入

      800

      1,600

       

       

       

      本 年 收 入 合 計

      1,557,100

      950,464

      本 年 支 出 合 計

      1,817,295

      1,732,799



      2015年度盤錦市一般公共預算收支決算總表
      單位:萬元
       

      預算科目

      決算數

      預算科目

      決算數

      本 年 收 入 合 計

      950,464

      本 年 支 出 合 計

      1,732,799

      上級補助收入

      670,665

      上解上級支出

      214,972

      返還性收入

      40,955

      一般性轉移支付

      178,481

      增值稅和消費稅稅收返還收入

      25,693

      體制上解支出

      177,868

      所得稅基數返還收入

      12,499

      出口退稅專項上解支出

      613

      成品油價格和稅費改革稅收返還收入

      2,763

      成品油價格和稅費改革專項上解支出

      0

      其他稅收返還收入

      0

      專項轉移支付

      36,491

      一般性轉移支付收入

      326,975

      專項上解支出

      36,491

      體制補助收入

      4

      計劃單列市上解省支出

      0

      均衡性轉移支付收入

      41,169

       

       

      革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉移支付收入

      1,402

       

       

      縣級基本財力保障機制獎補資金收入

      7,097

       

       

      結算補助收入

      6,678

       

       

      化解債務補助收入

      0

       

       

      資源枯竭型城市轉移支付補助收入

      10,000

       

       

      企業(yè)事業(yè)單位劃轉補助收入

      31,723

       

       

      成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入

      582

       

       

      基層公檢法司轉移支付收入

      4,736

       

       

      義務教育等轉移支付收入

      6,803

       

       

      基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入

      145,030

       

       

      新型農村合作醫(yī)療等轉移支付收入

      12,818

       

       

      農村綜合改革轉移支付收入

      17,830

       

       

      產糧()大縣獎勵資金收入

      5,530

       

       

      重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入

      1,728

       

       

      固定數額補助收入

      32,765

       

       

      其他一般性轉移支付收入

      1,080

       

       

      專項轉移支付收入

      302,735

       

       

      省補助計劃單列市收入

      0

       

       

      接受其他地區(qū)援助收入

      0

      援助其他地區(qū)支出

      0

      債務(轉貸)收入

      1,451,907

      債務還本支出

      1,401,907

       

       

      增設預算周轉金

      0

       

       

      撥付國債轉貸資金數

      0

      國債轉貸收入

      0

      國債轉貸資金結余

      0

      預算科目

      決算數

      預算科目

      決算數

      國債轉貸資金上年結余

      0

       

       

      國債轉貸轉補助

      0

       

       

      上年結余

      63,289

       

       

      調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金

      0

      安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金

      5,858

      調入資金

      303,707

      調出資金

      0

      1.政府性基金調入

      205,721

      年終結余

      84,496

      2.國有資本經營調入

      400

      其中:本級

      145,813

      3.其他調入

      97,586

      :結轉下年的支出

      84,496

       

       

      其中:本級

      145,813

       

       

      凈結余

      0

       

       

      其中:本級

      0

      收 入 總 計

      3,440,032

      支 出 總 計

      3,440,032



      2015年度盤錦市政府性基金收支決算總表
      單位:萬元
       

      預算科目

      調整預算數

      決算數

      預算科目

      調整預算數

      決算數

      政府性基金收入

      470,316

      1,400,443

      文化體育與傳媒支出

      0

      0

       

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      6,218

      5,050

       

       

       

      節(jié)能環(huán)保支出

      0

      0

       

       

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      1,433,786

      1,387,885

       

       

       

      農林水支出

      2,043

      898

       

       

       

      交通運輸支出

      1,936

      235

       

       

       

      資源勘探信息等支出

      10,489

      498

       

       

       

      商業(yè)服務業(yè)等支出

      368

      230

       

       

       

      其他支出

      27,547

      15,524

       

       

       

      債務付息支出

      0

      0

       

       

       

      債務發(fā)行費用支出

      3

      3

      本 年 收 入 合 計

      470,316

      1,400,443

      本 年 支 出 合 計

      1,482,390

      1,410,323

      上級補助收入

       

      32,151

      上解上級支出

       

      160

      省補助計劃單列市收入

       

      0

      計劃單列市上解省支出

       

      0

      債務(轉貸)收入

       

      2,750

      債務還本支出

       

      2,750

      上年結余

       

      220,982

      調出資金

       

      205,721

      調入資金

       

      34,695

      年終結余

       

      72,067

      1.一般公共預算調入

       

      0

      其中:本級

       

      70,312

      2.調入專項收入

       

      0

       

       

       

      3.其他調入

       

      34,695

       

       

       

      收 入 總 計

       

      1,691,021

      支 出 總 計

       

      1,691,021



      2015年度盤錦市市本級一般公共預算收支決算總表
      單位:萬元
       

      預算科目

      調整預算數

      決算數

      預算科目

      調整預算數

      決算數

      一、稅收收入

      349,800

      274,547

      一、一般公共服務支出

      49,472

      49,211

        增值稅

      105,000

      74,417

      二、外交支出

      0

      0

      其中:改征增值稅

      0

      2,168

      三、國防支出

      5,706

      1,492

        營業(yè)稅

      50,000

      36,477

      四、公共安全支出

      44,104

      44,104

        企業(yè)所得稅

      5,600

      1,939

      五、教育支出

      120,368

      87,574

        企業(yè)所得稅退稅

      0

      0

      六、科學技術支出

      2,181

      2,181

        個人所得稅

      18,000

      14,711

      七、文化體育與傳媒支出

      13,061

      11,231

        資源稅

      72,300

      51,485

      八、社會保障和就業(yè)支出

      227,164

      225,156

        城市維護建設稅

      44,200

      40,718

      九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

      50,457

      48,457

        房產稅

      6,500

      7,711

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      16,783

      16,285

        印花稅

      5,500

      5,113

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      29,356

      27,264

        城鎮(zhèn)土地使用稅

      35,500

      32,628

      十二、農林水支出

      59,965

      54,598

        土地增值稅

      0

      134

      十三、交通運輸支出

      24,038

      23,979

        車船稅

      6,700

      8,991

      十四、資源勘探信息等支出

      10,874

      10,874

        耕地占用稅

      0

      25

      十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

      19,118

      15,958

        契稅

      500

      198

      十六、金融支出

      0

      0

        煙葉稅

      0

      0

      十七、援助其他地區(qū)支出

      0

      0

        其他稅收收入

      0

      0

      十八、國土海洋氣象等支出

      3,784

      3,784

      二、非稅收入

      80,700

      86,366

      十九、住房保障支出

      63,174

      63,174

        專項收入

      36,000

      39,877

      二十、糧油物資儲備支出

      3,931

      3,931

        行政事業(yè)性收費收入

      37,000

      29,850

      二十一、預備費

      0

      0

        罰沒收入

      4,100

      10,627

      二十二、其他支出

      38,336

      20,565

        國有資本經營收入

      0

      0

      二十三、債務付息支出

      5,026

      5,026

        國有資源(資產)有償使用收入

      3,000

      5,046

      二十四、債務發(fā)行費用支出

      662

      662

        其他收入

      600

      966

       

       

       

      本 年 收 入 合 計

      430,500

      360,913

      本 年 支 出 合 計

      787,560

      715,506



      2015年度盤錦市市本級一般公共預算收支決算總表
      單位:萬元

      預算科目

      決算數

      預算科目

      決算數

      本 年 收 入 合 計

      360,913

      本 年 支 出 合 計

      715,506

      上級補助收入

      258,154

      上解上級支出

      29,953

      返還性收入

      20,127

      一般性轉移支付

      72,707

      增值稅和消費稅稅收返還收入

      11,287

      體制上解支出

      72,653

      所得稅基數返還收入

      6,077

      出口退稅專項上解支出

      54

      成品油價格和稅費改革稅收返還收入

      2,763

      成品油價格和稅費改革專項上解支出

      0

      其他稅收返還收入

      0

      專項轉移支付

      -42,754

      一般性轉移支付收入

      148,942

      專項上解支出

      -42,754

      體制補助收入

      -3,224

      計劃單列市上解省支出

      0

      均衡性轉移支付收入

      -439

       

       

      革命老區(qū)及民族和邊境地區(qū)轉移支付收入

      17

       

       

      縣級基本財力保障機制獎補資金收入

      181

       

       

      結算補助收入

      -16,606

       

       

      化解債務補助收入

      0

       

       

      資源枯竭型城市轉移支付補助收入

      10,000

       

       

      企業(yè)事業(yè)單位劃轉補助收入

      25,801

       

       

      成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入

      582

       

       

      基層公檢法司轉移支付收入

      2,007

       

       

      義務教育等轉移支付收入

      1,063

       

       

      基本養(yǎng)老保險和低保等轉移支付收入

      142,528

       

       

      新型農村合作醫(yī)療等轉移支付收入

      2,140

       

       

      農村綜合改革轉移支付收入

      -6,726

       

       

      產糧()大縣獎勵資金收入

      1,699

       

       

      重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入

      85

       

       

      固定數額補助收入

      -4,851

       

       

      其他一般性轉移支付收入

      -5,315

       

       

      專項轉移支付收入

      89,085

       

       

      省補助計劃單列市收入

      0

       

       

      接受其他地區(qū)援助收入

      0

      援助其他地區(qū)支出

      0

      債務(轉貸)收入

      692,979

      債務還本支出

      642,979

       

       

      增設預算周轉金

      0

       

       

      撥付國債轉貸資金數

      0

      國債轉貸收入

      0

      國債轉貸資金結余

      0

      預算科目

      決算數

      預算科目

      決算數

      國債轉貸資金上年結余

      0

       

       

      國債轉貸轉補助

      0

       

       

      上年結余

      45,561

       

       

      調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金

      0

      安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金

      5,312

      調入資金

      108,197

      調出資金

      0

      1.政府性基金調入

      107,797

      年終結余

      72,054

      2.國有資本經營調入

      400

      其中:本級

      72,054

      3.其他調入

      0

      :結轉下年的支出

      72,054

       

       

      其中:本級

      72,054

       

       

      凈結余

      0

       

       

      其中:本級

      0

      收 入 總 計

      1,465,804

      支 出 總 計

      1,465,804



      2015年度盤錦市市本級政府性基金收支決算總表
      單位:萬元

      預算科目

      調整預算數

      決算數

      預算科目

      調整預算數

      決算數

      政府性基金收入

      74,647

      55,611

      文化體育與傳媒支出

      0

      0

       

       

       

      社會保障和就業(yè)支出

      2,127

      2,127

       

       

       

      節(jié)能環(huán)保支出

      0

      0

       

       

       

      城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      62,716

      51,236

       

       

       

      農林水支出

      2,027

      894

       

       

       

      交通運輸支出

      1,936

      235

       

       

       

      資源勘探信息等支出

      10,469

      478

       

       

       

      商業(yè)服務業(yè)等支出

      138

      0

       

       

       

      其他支出

      23,294

      12,584

       

       

       

      債務付息支出

      0

      0

       

       

       

      債務發(fā)行費用支出

      0

      0

      本 年 收 入 合 計

      74,647

      55,611

      本 年 支 出 合 計

      102,707

      67,554

      上級補助收入

       

      -6,278

      上解上級支出

       

      0

      省補助計劃單列市收入

       

      0

      計劃單列市上解省支出

       

      0

      債務(轉貸)收入

       

      0

      債務還本支出

       

      0

      上年結余

       

      161,171

      調出資金

       

      107,797

      調入資金

       

      0

      年終結余

       

      35,153

      1.一般公共預算調入

       

      0

      其中:本級

       

      35,153

      2.調入專項收入

       

      0

       

       

       

      3.其他調入

       

      0

       

       

       

      收 入 總 計

       

      210,504

      支 出 總 計

       

      210,504


       


       

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