當(dāng)前位置:
首頁(yè)
> 政務(wù)公開(kāi)
> 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
> 財(cái)政預(yù)/決算
> 政府決算
索 引 號(hào): | 主題分類(lèi): | 政府決算 | |
發(fā)文機(jī)關(guān): | 盤(pán)錦市政府 | 成文日期: | |
標(biāo) 題: | 關(guān)于2016年財(cái)政決算和2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告 | ||
發(fā)文字號(hào): | 發(fā)布日期: | 2017-08-09 | |
主 題 詞: |
關(guān)于2016年財(cái)政決算和2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告
—— 2017年8月1日在盤(pán)錦市第七屆人民代表大會(huì)
常務(wù)委員會(huì)第二十九次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 崔 建
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員:
我受市政府委托,向本次人大常委會(huì)報(bào)告2016年財(cái)政決算和2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議。
一、2016年財(cái)政決算情況
2016年,全市財(cái)政工作堅(jiān)持以黨的十八大和十八屆五中、六中全會(huì)精神為指導(dǎo),按照市委六屆十一次、十二次、十三次、七屆一次全會(huì)和市七屆人大四次會(huì)議的部署,大力組織財(cái)政收入,全力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,強(qiáng)化政府債務(wù)管控,推進(jìn)財(cái)稅體制改革,加強(qiáng)財(cái)政支出管理,切實(shí)保障民生改善,較好地完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好發(fā)展。全市財(cái)政收入增幅排在全省第三位,財(cái)政收入總量排在全省第五位,非稅收入占比排在全省第二位。
(一)全市財(cái)政決算情況
1、一般公共預(yù)算收支情況
全市一般公共預(yù)算收入100.5億元,比上年增加5.4億元,增長(zhǎng)5.7%。全市一般公共預(yù)算支出183.1億元,比上年增加9.8億元,增長(zhǎng)5.7%。
上述全市財(cái)政收支決算數(shù),與年初向市七屆人大六次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,一般公共預(yù)算收入數(shù)相同,一般公共預(yù)算支出數(shù)減少0.7億元。
2016年決算反映的全市一般公共預(yù)算收支平衡情況:財(cái)政總收入為465.9億元,其中:一般公共預(yù)算收入100.5億元,地方政府債券收入260.3億元,上級(jí)補(bǔ)助收入58.5億元,調(diào)入資金37.6億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8.4億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.6億元。財(cái)政總支出為465.9億元,其中:一般公共預(yù)算支出183.1億元,上解省支出21.8億元,地方政府債券還本支出255.2億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5.6億元,調(diào)出資金0.2億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金收支情況
全市政府性基金收入33.0億元,比上年減少107.1億元,下降76.5%;加上上級(jí)補(bǔ)助收入3.0億元,債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25.0億元,上年結(jié)余收入7.2億元,調(diào)入資金0.2億元,收入總計(jì)為68.4億元。
全市政府性基金支出35.2億元,比上年減少105.9億元,下降75.1%;加上債務(wù)還本支出25.0億元,調(diào)出資金6.0億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2.2億元,支出總計(jì)為68.4億元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入8.5億元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2.1億元,調(diào)出資金0.1億元,結(jié)余資金6.3億元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入65.5億元,比上年增加4.8億元,增長(zhǎng)7.9%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37.5億元,增長(zhǎng)8.3%;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.1億元,下降1.4%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18.2億元,增長(zhǎng)4.8%。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出69.7億元,比上年增加6.4億元,增長(zhǎng)10.0%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出45.3億元,增長(zhǎng)9.7%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.0億元,增長(zhǎng)77.6%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17.2億元,增長(zhǎng)3.9%。
(二)市本級(jí)財(cái)政決算情況
1、一般公共預(yù)算收支情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入38.3億元,比上年增加2.2億元,增長(zhǎng)6.1%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出75.9億元,比上年增加4.3億元,增長(zhǎng)6.0%。
上述市本級(jí)財(cái)政收支決算數(shù),與年初向市七屆人大六次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)比較,一般公共預(yù)算收入數(shù)相同,一般公共預(yù)算支出數(shù)減少0.4億元。
2016年決算反映的市本級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡情況:財(cái)政總收入為254.9億元,其中:一般公共預(yù)算收入38.3億元,地方政府債券收入117.7億元,上級(jí)補(bǔ)助收入58.5億元,縣區(qū)上解收入16.6億元,調(diào)入資金16.1億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7.2億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.5億元。財(cái)政總支出為254.9億元,其中:一般公共預(yù)算支出75.9億元,上解省支出21.8億元,補(bǔ)助縣區(qū)40.1億元,地方政府債券還本支出112.7億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4.4億元,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2、政府性基金收支情況
市本級(jí)政府性基金收入1.9億元,比上年減少58.8億元,下降96.8%;加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.9億元,上年結(jié)余收入3.5億元,收入總計(jì)為8.3億元。
市本級(jí)政府性基金支出1.2億元,比上年減少62.2億元,下降98.1%;加上債務(wù)還本支出2.9億元,調(diào)出資金3.3億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.9億元,支出總計(jì)為8.3億元。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入8.5億元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出2.1億元,調(diào)出資金0.1億元,結(jié)余資金6.3億元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支情況
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入62.6億元,比上年增加4.6億元,增長(zhǎng)8.0%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入37.5億元,增長(zhǎng)8.3%;失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3.1億元,下降1.4%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18.2億元,增長(zhǎng)4.8%。
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出67.7億元,比上年增加6.6億元,增長(zhǎng)10.8%。其中:基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出45.3億元,增長(zhǎng)9.7%;失業(yè)保險(xiǎn)基金支出2.0億元,增長(zhǎng)77.6%;基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17.2億元,增長(zhǎng)3.9%。
(三)財(cái)政決算中的幾個(gè)重點(diǎn)事項(xiàng)
1、重點(diǎn)支出安排和資金到位情況
重點(diǎn)支出主要包括農(nóng)林水支出、教育支出、科技支出及社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出。
2016年全市農(nóng)林水支出完成18.4億元,下降8.8%;教育支出完成18.0億元,下降6.2%;科技支出完成1.3億元,增長(zhǎng)5.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出完成35.8億元,增長(zhǎng)9.8%。
2016年市本級(jí)農(nóng)林水支出完成6.3億元,增長(zhǎng)15.5%;教育支出完成6.1億元,下降30.3%;科技支出完成0.3億元,增長(zhǎng)29.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出完成23.4億元,增長(zhǎng)4.1%。
2、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助情況
2016年上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助58.5億元。其中:返還性補(bǔ)助4.0億元,一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助34.5億元,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助25.6億元,營(yíng)改增基數(shù)上解5.6億元。
2016年市財(cái)力對(duì)下級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助10.6億元。其中:一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5.5億元,專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5.1億元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專(zhuān)項(xiàng)支出情況
2016年全市結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的專(zhuān)項(xiàng)支出5.6億元,其中:一般公共服務(wù)支出0.3億元,國(guó)防支出0.1億元,教育支出0.6億元,文化體育與傳媒支出0.3億元,社會(huì)保障和就業(yè)支出0.3億元,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.3億元,節(jié)能環(huán)保支出0.5億元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.3億元,農(nóng)林水支出1.2億元,交通運(yùn)輸支出0.7億元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.1億元,國(guó)土資源氣象等支出0.1億元,住房保障支出0.2億元,其他專(zhuān)項(xiàng)等支出0.6億元。
二、2017年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)全市財(cái)政收支完成情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
全市一般公共預(yù)算收入完成67.8億元,為預(yù)算的61.4%,超過(guò)序時(shí)進(jìn)度11.4個(gè)百分點(diǎn),同比增加12.8億元,增長(zhǎng)23.2%,收入增幅位居全省第二位,總量位居全省第四位,序時(shí)進(jìn)度位居全省第三位。
各項(xiàng)稅收收入完成53.5億元,為預(yù)算的59.7%,占一般公共預(yù)算收入的78.9%,同比增加10.8億元,增長(zhǎng)25.4%。各項(xiàng)非稅收入完成14.3億元,為預(yù)算的68.5%,同比增加1.9億元,增長(zhǎng)15.6%,其中財(cái)政部門(mén)組織的非稅收入占比為18.4%。
按部門(mén)分:國(guó)稅部門(mén)完成27.6億元,為預(yù)算的59.9%,同比增加16.6億元,增長(zhǎng)151.0%;地稅部門(mén)完成27.7億元,為預(yù)算的59.5%,同比減少1.4億元,下降4.9%;財(cái)政部門(mén)完成12.5億元,為預(yù)算的69.7%,同比增加2.5億元,增長(zhǎng)25.3%。
全市一般公共預(yù)算支出完成80.9億元,為預(yù)算的51.0%,同比增加5.6億元,增長(zhǎng)7.4%。主要支出項(xiàng)目完成情況:一般公共服務(wù)支出完成7.2億元,下降5.0%;農(nóng)林水支出完成6.2億元,下降10.2%;教育支出完成7.6億元,增長(zhǎng)6.1%;科學(xué)技術(shù)支出完成0.3億元,增長(zhǎng)11.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出完成21.0億元,增長(zhǎng)26.1%。
2、政府性基金收支完成情況
全市政府性基金收入完成43.3億元,為預(yù)算的130.9%,同比增加29.4億元,增長(zhǎng)211.6%。全市政府性基金支出完成9.6億元,為預(yù)算的29.0%,同比增加4.7億元,增長(zhǎng)94.1%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入29.2億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.3億元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成34.6億元,為預(yù)算的44.4%,同比增加2.1億元,增長(zhǎng)6.5%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成31.6億元,為預(yù)算的40.8%,同比增加0.8億元,增長(zhǎng)2.5%。
(二)市本級(jí)財(cái)政收支完成情況
1、一般公共預(yù)算收支完成情況
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成31.3億元,為預(yù)算的74.4%,超過(guò)序時(shí)進(jìn)度24.4個(gè)百分點(diǎn),同比增加12.4億元,增長(zhǎng)65.7%。
各項(xiàng)稅收收入完成23.9億元,為預(yù)算的71.1%,占一般公共預(yù)算收入的76.4%,同比增加10.6億元,增長(zhǎng)78.9%。各項(xiàng)非稅收入完成7.4億元,為預(yù)算的87.6%,同比增加1.8億元,增長(zhǎng)33.8%,其中財(cái)政部門(mén)組織的非稅收入占比為19.8%。
按部門(mén)分:國(guó)稅部門(mén)完成12.0億元,為預(yù)算的65.9%,同比增加7.1億元,增長(zhǎng)142.8%;地稅部門(mén)完成13.1億元,為預(yù)算的76.4%,同比增加3.8億元,增長(zhǎng)41.7%;財(cái)政部門(mén)完成6.2億元,為預(yù)算的69.7%,同比增加1.5億元,增長(zhǎng)31.6%。
市本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成32.5億元,為預(yù)算的48.6%,同比增加4.1億元,增長(zhǎng)14.5%。主要支出項(xiàng)目完成情況:一般公共服務(wù)支出完成1.5億元,增長(zhǎng)13.0%;農(nóng)林水支出完成0.8億元,下降70.2%;教育支出完成1.8億元,下降44.8%;科學(xué)技術(shù)支出完成0.1億元,下降52.2%;社會(huì)保障和就業(yè)支出完成15.5億元,增長(zhǎng)20.0%。
2、政府性基金收支完成情況
市本級(jí)政府性基金收入完成0.4億元,為預(yù)算的18.4%,同比增加0.1億元,增長(zhǎng)45.7%。市本級(jí)政府性基金支出完成0.1億元,為預(yù)算的6.1%,同比減少0.1億元,下降39.9%。
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支完成情況
市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入29.2億元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.3億元。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金收支完成情況
市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成32.8億元,為預(yù)算的44.2%,同比增加1.6億元,增長(zhǎng)5.0%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成30.4億元,為預(yù)算的40.8%,同比增加0.7億元,增長(zhǎng)2.4%。
(三)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)和問(wèn)題
1、主要財(cái)政收入指標(biāo)全省排名靠前
全市財(cái)政運(yùn)行總體良好,一般公共預(yù)算收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了“時(shí)間過(guò)半,任務(wù)過(guò)半”。全市主要財(cái)政收入指標(biāo)在全省排名靠前,其中一般公共預(yù)算收入增幅高于全省平均增幅(6.3%)16.9個(gè)百分點(diǎn);稅收收入增幅高于全省平均增幅(1.2%)24.2個(gè)百分點(diǎn),位居全省第一位;序時(shí)進(jìn)度高于全省平均進(jìn)度(54.7%)6.7個(gè)百分點(diǎn)。
2、財(cái)政收入質(zhì)量較高
全市稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為78.9%,超過(guò)全省平均占比(75.0%)3.9個(gè)百分點(diǎn)。全市非稅收入占比為21.1%,低于全省平均占比(25.0%)3.9個(gè)百分點(diǎn)。從稅收結(jié)構(gòu)看,省市共享稅種同比增長(zhǎng)27.6%,占稅收收入的比重為61.5%,高于同期(60.4%)1.1個(gè)百分點(diǎn),為增加省級(jí)財(cái)力做出貢獻(xiàn),全市財(cái)政收入結(jié)構(gòu)合理,收入質(zhì)量較高。
3、縣區(qū)財(cái)政收入形勢(shì)好轉(zhuǎn)
縣區(qū)一般公共預(yù)算收入和稅收收入均較同期增長(zhǎng)0.9%,這是今年以來(lái),縣區(qū)一般公共預(yù)算收入和稅收收入首次實(shí)現(xiàn)雙增長(zhǎng),但還有部分縣區(qū)財(cái)政收入負(fù)增長(zhǎng),沒(méi)有完成序時(shí)進(jìn)度??h區(qū)非稅收入占比為18.9%,低于全市平均占比(21.1%)2.2個(gè)百分點(diǎn)。從全市收入結(jié)構(gòu)來(lái)看,縣區(qū)一般公共預(yù)算收入占全市收入的53.8%,高于1-5月份(51.5%)2.3個(gè)百分點(diǎn)。
4、民生等重點(diǎn)支出得到有效保障,財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提高
全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持?;?、兜底線、全覆蓋的原則,積極籌措調(diào)度資金,在保障和改善民生上主動(dòng)作為,牢牢兜住民生底線,堅(jiān)決防止經(jīng)濟(jì)下行壓力傳導(dǎo)到民生上面。上半年,全市與群眾利益相關(guān)的教育、社會(huì)保障與就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、住房保障等涉及民生的支出占一般公共預(yù)算支出的七成以上。
三、2017年上半年主要財(cái)政工作情況
上半年,全市財(cái)政工作按照市委七屆三次全會(huì)暨經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議要求,認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念和“四個(gè)著力”、“三個(gè)推進(jìn)”等決策部署,緊緊圍繞全市“四條工作主線”和“三項(xiàng)重點(diǎn)工作”,積極組織財(cái)政收入,著力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,健全債務(wù)管理體制,強(qiáng)化財(cái)政支出管理,推進(jìn)財(cái)政制度改革,確保民生重點(diǎn)支出,促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)良好發(fā)展。
(一)積極組織財(cái)政收入,確保實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半”
嚴(yán)格依法依規(guī)組織財(cái)政收入,嚴(yán)禁跑冒滴漏、虛增財(cái)政收入等行為,進(jìn)一步提高收入質(zhì)量。落實(shí)征管責(zé)任,加大財(cái)政收入組織力度。加強(qiáng)組織收入調(diào)度分析,合理預(yù)測(cè)收入情況。強(qiáng)化稅源管理,密切關(guān)注重點(diǎn)行業(yè)、重大項(xiàng)目發(fā)展動(dòng)態(tài),深挖增收潛力。加大清理欠稅和稽查力度,防止稅源流失。強(qiáng)化非稅收入管理,確保各項(xiàng)非稅收入足額征收入庫(kù)。努力做到各項(xiàng)財(cái)政收入依法征收、應(yīng)收盡收,確保實(shí)現(xiàn)了按照年度收入預(yù)算目標(biāo)均衡入庫(kù),確保實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半,任務(wù)過(guò)半。
(二)支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展
認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省市一系列穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)的各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)政策,努力促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。積極爭(zhēng)取國(guó)家、省扶持資金,上半年,全市共對(duì)上爭(zhēng)取資金50.1億元,完成年度計(jì)劃的50.1%。市本級(jí)財(cái)政籌措調(diào)度資金17.9億元,支持了城市地下綜合管廊、中華路、西外環(huán)、盤(pán)營(yíng)客專(zhuān)附屬項(xiàng)目、遼東灣創(chuàng)業(yè)新城和創(chuàng)業(yè)基地、文化中心、體育中心等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。全市撥付支農(nóng)資金6.2億元,支持了農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策,預(yù)計(jì)全年可減輕企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)5.9億元。發(fā)放中小微企業(yè)擔(dān)保貸款7.6億元,緩解了中小微企業(yè)融資難問(wèn)題。
(三)健全債務(wù)管理體制,努力化解政府債務(wù)
成立了由市委書(shū)記和市長(zhǎng)共同擔(dān)任組長(zhǎng)的市金融風(fēng)險(xiǎn)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組和由市長(zhǎng)任組長(zhǎng)的市預(yù)算管理和化解地方政府債務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,建立健全了政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。制定出臺(tái)了《盤(pán)錦市政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》,界定了政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),制定了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范和化解措施。上半年,全市化解和償還政府性債務(wù)共完成全年任務(wù)的127%。發(fā)行三批地方政府置換債券40.3億元,完成了省下達(dá)我市的債券考核指標(biāo)的60%。推廣和運(yùn)用政府和社會(huì)資本合作(PPP)模式,上半年置換政府投入29.2億元,化減政府債務(wù)2億元。今年年初,省財(cái)政廳已向財(cái)政部推薦我市為全省唯一的推廣PPP模式成效明顯城市,遼東灣新區(qū)也被推薦為推廣PPP模式成效明顯縣區(qū)。
(四)強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理,硬化財(cái)政預(yù)算約束
嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的支出預(yù)算,認(rèn)真履行調(diào)整預(yù)算法定程序,從嚴(yán)控制追加支出。堅(jiān)持量力而行原則,在優(yōu)先安排必保剛性支出的基礎(chǔ)上,對(duì)于其他政策依據(jù)充分的專(zhuān)項(xiàng),結(jié)合實(shí)際需要和財(cái)力可能予以安排。認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi),大力壓縮一般性支出,節(jié)省更多的資金用于保障民生等重點(diǎn)支出。嚴(yán)控財(cái)政供養(yǎng)人員支出,對(duì)于超編人員,財(cái)政不予核撥經(jīng)費(fèi)。上半年,審核投資建設(shè)工程預(yù)決算總值0.7億元,審減值0.1億元,節(jié)約了財(cái)政資金。
(五)落實(shí)各項(xiàng)惠民政策,確保民生領(lǐng)域支出
多渠道籌集資金,足額安排、及時(shí)撥付民生領(lǐng)域資金,努力確保各項(xiàng)惠民政策得到有效落實(shí)。上半年,全市各級(jí)財(cái)政共撥付民生支出57.4億元,占財(cái)政支出的比重為71.0%。加大養(yǎng)老金征繳力度,積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助8.4億元,全市各級(jí)財(cái)政安排補(bǔ)助資金1億元,確保了全市企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。安排保障性安居工程建設(shè)資金0.7億元,申請(qǐng)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行棚戶(hù)區(qū)改造貸款提款9.8億元,支持了棚戶(hù)區(qū)改造建設(shè)。市本級(jí)財(cái)政安排資金1.7億元,用于保障全市基層政權(quán)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和鞏固美麗鄉(xiāng)村建設(shè)成果。撥付環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)費(fèi)和生活垃圾處理費(fèi)1.4億元,支持城鄉(xiāng)一體化大環(huán)衛(wèi)體系建設(shè)。制定出臺(tái)《盤(pán)錦市農(nóng)村居民使用燃?xì)獗趻鞝t取暖財(cái)政補(bǔ)貼資金管理暫行辦法》,支持在農(nóng)村推廣實(shí)施燃?xì)獗趻鞝t清潔取暖。
(六)推進(jìn)財(cái)政制度改革,完善財(cái)政管理機(jī)制
加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用,盤(pán)活財(cái)政存量資金。對(duì)于結(jié)余資金和連續(xù)兩年未用完的結(jié)轉(zhuǎn)資金,一律收回統(tǒng)籌使用。加大專(zhuān)項(xiàng)資金整合力度,不再單獨(dú)設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)。加快財(cái)政支出進(jìn)度,提高年初預(yù)算批復(fù)到位率。全市各級(jí)財(cái)政部門(mén)均設(shè)立了預(yù)算公開(kāi)統(tǒng)一平臺(tái),并切實(shí)督促本級(jí)各部門(mén)及時(shí)公開(kāi)部門(mén)預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算和部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。編制市直所有預(yù)算單位基本支出分月用款計(jì)劃,確保各部門(mén)資金運(yùn)轉(zhuǎn)順暢,提高了國(guó)庫(kù)資金的使用效益。上半年全市共完成貨物、工程和服務(wù)采購(gòu)金額4.6億元,實(shí)際支付價(jià)款4.2億元,節(jié)約資金0.4億元。
下半年,財(cái)政支出壓力依然較大,財(cái)政收支矛盾仍將十分突出。為此,下半年將重點(diǎn)做好以下幾項(xiàng)工作:一是大力組織財(cái)政收入,確保完成全年任務(wù);二是落實(shí)積極財(cái)政政策,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展;三是強(qiáng)化政府債務(wù)管控,防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn);四是加強(qiáng)財(cái)政支出管理,深化財(cái)政制度改革;五是積極籌措調(diào)度資金,確保養(yǎng)老金及時(shí)足額發(fā)放。
主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員,下半年,我市財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨,我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市人大的監(jiān)督支持下,深入貫徹市委七屆三次、五次、六次全會(huì)精神,緊緊圍繞全市的工作主線和重點(diǎn)任務(wù),埋頭苦干,攻堅(jiān)克難,銳意進(jìn)取,扎實(shí)工作,確保全面完成年度財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù),為促進(jìn)我市加快建設(shè)國(guó)際化中等發(fā)達(dá)城市做出新的更大的貢獻(xiàn)!