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      盤錦市醫(yī)療保障局

      盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年決算公開說(shuō)明

      發(fā)布時(shí)間:2023-09-25 瀏覽次數(shù):151

      盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年度決算公開說(shuō)明

         

      第一部分盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心概況

      一、主要職責(zé)

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      三、決算單位構(gòu)成

      第二部分盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      第三部分名詞解釋

      第四部分盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年決算報(bào)表

      一、2022年收入支出決算總表

      二、2022年收入決算表

      三、2022年支出決算表

      四、2022年財(cái)政撥款收入支出決算表

      五、2022一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      六、2022一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

      七、2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      八、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      第五部分    附件

      第一部分 單位概況

      一、主要職責(zé)

         (一)承擔(dān)職工、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人待遇的審核和結(jié)算工作。

      (二)為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算及基金運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。

      (三)承擔(dān)異地就醫(yī)直接結(jié)算及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦服務(wù)工作。

      (四)承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)辦服務(wù)及相關(guān)事務(wù)性工作。

      (五)承擔(dān)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策的宣傳工作。

      (六)承擔(dān)市醫(yī)療保障局交辦的其他工作。

      二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

      根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)五個(gè)機(jī)構(gòu)如下:

      綜合辦公室:負(fù)責(zé)黨務(wù)、工會(huì)、文電、信息、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、文字綜合等工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、退休干部服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、基金支付、征繳業(yè)務(wù)到賬復(fù)核工作。

      業(yè)務(wù)部:負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院,出差探親及市內(nèi)非定點(diǎn)審批,門診特定病種審批,長(zhǎng)期駐外和異地安置審批,家庭病床的審批工作;負(fù)責(zé)對(duì)門診特定病種修改定點(diǎn)醫(yī)院工作;負(fù)責(zé)社區(qū)及學(xué)校征繳核定工作;電話登記備案咨詢工作;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案的整理,歸檔工作。

          結(jié)算部:負(fù)責(zé)興隆臺(tái)區(qū)城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工參保人因轉(zhuǎn)外住院治療、長(zhǎng)期駐外及異地居住人員的住院治療、探親期間急診急救住院治療、特定病種門診治療等未持卡就醫(yī)的醫(yī)療費(fèi)用審核及結(jié)算;來(lái)人來(lái)電咨詢的解答。

      稽核部:負(fù)責(zé)費(fèi)用核查工作;負(fù)責(zé)興隆臺(tái)區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的內(nèi)控稽核;負(fù)責(zé)信訪投訴工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療救助工作。

      審核部;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)、異地就醫(yī)、非定點(diǎn)急診急救就醫(yī)的費(fèi)用審核、復(fù)核工作

      三、決算單位構(gòu)成

      盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺(tái)子分中心為二級(jí)單位,無(wú)下屬單位。

      第二部分 2022年度決算情況說(shuō)明

      一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

      (一)收入合計(jì)180.27萬(wàn)元,包括:

      1.財(cái)政撥款收入180.27萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180.27萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

      2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

      3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

      4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

      5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

      6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。

      7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

      8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。

      與上年相比,今年收入增加28.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.74%,主要原因:一普調(diào)工資;二;增加基礎(chǔ)性績(jī)效工資,三增加1人。

      (二)支出總計(jì)180.27萬(wàn)元,包括:

      1.基本支出166.72萬(wàn)元,占支出總計(jì)92.49%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出157.16萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出9.56萬(wàn)元。

      2.項(xiàng)目支13.55萬(wàn)元,占支出總計(jì)的7.52%。主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

      3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

      4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

      5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。

      與上年相比,今年支出減少4.45萬(wàn)元,減少24.73%,主要原因:省廳沒(méi)有撥款。

      (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

      今年無(wú)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,

      二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

      (一)總體情況

      2022年度財(cái)政撥款支出180.27萬(wàn)元,其中:基本支出166.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13.55萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加28.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.74%,主要原因:一普調(diào)工資;二是增加基礎(chǔ)性績(jī)效工資;三是增加1人。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的139.5%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的144.69%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的96.79%。

      (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.27萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出15.64萬(wàn)元,占8.68%;衛(wèi)生健康支出153.39萬(wàn)元,占85.09%;住房公積金11.25萬(wàn)元,占6.24%。

      1.社會(huì)保障和就業(yè)支出15.64萬(wàn)元,具體包括:

      1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出15.21萬(wàn)元

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.21萬(wàn)元,主要是繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的124.68%。

      2)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.43萬(wàn)元

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.43萬(wàn)元,主要是繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的110.26%。

      2,衛(wèi)生健康支出153.39萬(wàn)元,具體包括:

      1)行政事業(yè)單位醫(yī)療:6.25

      事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)6.01萬(wàn)元,主要是繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的112.55%。

      2)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬(wàn)元,主要是繳納單位生育保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的109.09%,

      3) 醫(yī)療保障管理事務(wù)

      醫(yī)療保障管理事務(wù)13.55萬(wàn)元 ,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的96.79%。

        4)事業(yè)運(yùn)行133.59萬(wàn)元,主要是職工工資、績(jī)效獎(jiǎng)、取暖費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的151.16%。

         3,住房保障支出11.25萬(wàn)元,具體包括:

           1)住房改革支出11.25萬(wàn)元,主要是交職工住房公積金支出,完成年初預(yù)算的129.31%。

      (三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。

      (四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。

      三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年末發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

      1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年末發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,未參加任何團(tuán)組。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變動(dòng),主要原因是2021年和2022年本單位均未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng),無(wú)因公出國(guó)(境)支出。

      2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年末發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出事項(xiàng)和用途;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)外事接待支出事項(xiàng)和用途。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變動(dòng),主要是2021、2022年兩年無(wú)公務(wù)接待事宜支出。

      3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要是單位沒(méi)有公務(wù)車。

      其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)用車保有量0輛。

      四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

      2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出166.72萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)157.16萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)9.56萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

      五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

      (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

      盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心為事業(yè)單位,根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定義,本單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)為9.56萬(wàn)元.

      (二)政府采購(gòu)支出情況。

      2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

      (三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

      截至2022年12月31日,

      1,房屋情況:部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。

      2,車輛情況:共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

      (四)預(yù)算績(jī)效情況。

      1,績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。

      根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。

          盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心組織開展單位整體績(jī)效自評(píng),涉及資金129.23萬(wàn)元,自評(píng)分99.29分?!叮▎挝唬┱w績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。

      本單位組織對(duì)醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)支出” 1個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià),涉及資金13.55萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金13.55萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金運(yùn)行良好。

      2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

      本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。                

      3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果 

      盤錦市醫(yī)療保障局對(duì)我中心開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金129.23萬(wàn)元。

      通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題:一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。;二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高;下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控

      4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政審核通過(guò)

      第三部分 名詞解釋

      1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

      2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

      3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

      4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

      5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

      6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

      7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。

      8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

      9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

      10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

      11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

      12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

      13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

      14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

      18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

      19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

      20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)用。

      21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。

      22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

      23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

      25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

      26.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。       

      27.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

      28.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)?;鸷怂?、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。

      29.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。            

      30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映出上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

      31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

      32.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

      33.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

      34.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

      35.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。


      第四部分盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年決算表

      收入支出決算批復(fù)表

      部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

      財(cái)決批復(fù)01表

      金額單位:萬(wàn)元

      收入

      支出

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      欄次

      1

      欄次

      2

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

      1

      180.27

      一、一般公共服務(wù)支出

      32

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

      2

      二、外交支出

      33

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

      3

      三、國(guó)防支出

      34

      四、上級(jí)補(bǔ)助收入

      4

      四、公共安全支出

      35

      五、事業(yè)收入

      5

      五、教育支出

      36

      六、經(jīng)營(yíng)收入

      6

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      37

      七、附屬單位上繳收入

      7

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      38

      八、其他收入

      8

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      39

      15.64

      9

      九、衛(wèi)生健康支出

      40

      153.38

      10

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      41

      11

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      42

      12

      十二、農(nóng)林水支出

      43

      13

      十三、交通運(yùn)輸支出

      44

      14

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      45

      15

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      46

      16

      十六、金融支出

      47

      17

      十七、援助其他地區(qū)支出

      48

      18

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      49

      19

      十九、住房保障支出

      50

      11.25

      20

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      51

      21

      二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

      52

      22

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      53

      23

      二十三、其他支出

      54

      24

      二十四、債務(wù)還本支出

      55

      25

      二十五、債務(wù)付息支出

      56

      26

      二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

      57

      本年收入合計(jì)

      27

      180.27

      本年支出合計(jì)

      58

      180.27

      使用非財(cái)政撥款結(jié)余

      28

      結(jié)余分配

      59

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      29

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      60

      30

      61

      總計(jì)

      31

      180.27

      總計(jì)

      62

      180.27

          1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)進(jìn)行批復(fù)。

          2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

      注:本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

      收入決算批復(fù)表

      部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

      財(cái)決批復(fù)02表

      金額單位:萬(wàn)元

      科目編碼

      科目名稱

      本年收入合計(jì)

      財(cái)政撥款收入

      上級(jí)補(bǔ)助收入

      事業(yè)收入

      經(jīng)營(yíng)收入

      附屬單位上繳收入

      其他收入

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      合計(jì)

      180.27

      180.27

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      15.64

      15.64

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      15.21

      15.21

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      15.21

      15.21

      20899

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

      0.43

      0.43

      2089999

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

      0.43

      0.43

      210

      衛(wèi)生健康支出

      153.39

      153.39

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      6.25

      6.25

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

      6.01

      6.01

      2101199

      其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

      0.24

      0.24

      21015

      醫(yī)療保障管理事務(wù)

      147.14

      147.14

      2101506

      醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

      13.55

      13.55

      2101550

      事業(yè)運(yùn)行

      133.59

      133.59

      221

      住房保障支出

      11.25

      11.25

      22102

      住房改革支出

      11.25

      11.25

      2210201

      住房公積金

      11.25

      11.25

      注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財(cái)決03表)進(jìn)行批復(fù)。

          2.本表含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

          3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。

          4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

      支出決算批復(fù)表

      部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

      財(cái)決批復(fù)03表

      金額單位:萬(wàn)元

      科目編碼

      科目名稱

      本年支出
      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      上繳上級(jí)
      支出

      經(jīng)營(yíng)支出

      對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      180.27

      166.72

      13.55

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      15.64

      15.64

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      15.21

      15.21

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      15.21

      15.21

      20899

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

      0.43

      0.43

      2089999

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

      0.43

      0.43

      210

      衛(wèi)生健康支出

      153.39

      139.84

      13.55

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      6.25

      6.25

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

      6.01

      6.01

      2101199

      其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

      0.24

      0.24

      21015

      醫(yī)療保障管理事務(wù)

      147.14

      133.59

      13.55

      2101506

      醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

      13.55

      13.55

      2101550

      事業(yè)運(yùn)行

      133.59

      133.59

      221

      住房保障支出

      11.25

      11.25

      22102

      住房改革支出

      11.25

      11.25

      2210201

      住房公積金

      11.25

      11.25

      注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財(cái)決04表)進(jìn)行批復(fù)。

          2.本表含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

          3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。

          4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

      財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

      部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

      財(cái)決批復(fù)04表

      金額單位:萬(wàn)元

      收     入

      支     出

      項(xiàng)目

      行次

      金額

      項(xiàng)目

      行次

      合計(jì)

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

      欄次

      1

      欄次

      2

      3

      4

      5

      一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      1

      180.27

      一、一般公共服務(wù)支出

      33

      二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      2

      二、外交支出

      34

      三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款

      3

      三、國(guó)防支出

      35

      4

      四、公共安全支出

      36

      5

      五、教育支出

      37

      6

      六、科學(xué)技術(shù)支出

      38

      7

      七、文化旅游體育與傳媒支出

      39

      8

      八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

      40

      15.64

      15.64

      9

      九、衛(wèi)生健康支出

      41

      153.38

      153.38

      10

      十、節(jié)能環(huán)保支出

      42

      11

      十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

      43

      12

      十二、農(nóng)林水支出

      44

      13

      十三、交通運(yùn)輸支出

      45

      14

      十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

      46

      15

      十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

      47

      16

      十六、金融支出

      48

      17

      十七、援助其他地區(qū)支出

      49

      18

      十八、自然資源海洋氣象等支出

      50

      19

      十九、住房保障支出

      51

      11.25

      11.25

      20

      二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

      52

      21

      二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出

      53

      22

      二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出

      54

      23

      二十三、其他支出

      55

      24

      二十四、債務(wù)還本支出

      56

      25

      二十五、債務(wù)付息支出

      57

      26

      二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出

      58

      本年收入合計(jì)

      27

      180.27

      本年支出合計(jì)

      59

      180.27

      180.27

      年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      28

      年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      60

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

      29

      61

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

      30

      62

        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

      31

      63

      總計(jì)

      32

      180.27

      總計(jì)

      64

      180.27

      180.27

      注:1.本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)進(jìn)行批復(fù)。

          2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

      部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

      財(cái)決批復(fù)05表

      金額單位:萬(wàn)元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)余

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合計(jì)

      180.27

      166.72

      13.55

      180.27

      166.72

      13.55

      208

      社會(huì)保障和就業(yè)支出

      15.64

      15.64

      15.64

      15.64

      20805

      行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

      15.21

      15.21

      15.21

      15.21

      2080505

      機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

      15.21

      15.21

      15.21

      15.21

      20899

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

      0.43

      0.43

      0.43

      0.43

      2089999

      其他社會(huì)保障和就業(yè)支出

      0.43

      0.43

      0.43

      0.43

      210

      衛(wèi)生健康支出

      153.39

      139.84

      13.55

      153.39

      139.84

      13.55

      21011

      行政事業(yè)單位醫(yī)療

      6.25

      6.25

      6.25

      6.25

      2101102

      事業(yè)單位醫(yī)療

      6.01

      6.01

      6.01

      6.01

      2101199

      其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出

      0.24

      0.24

      0.24

      0.24

      21015

      醫(yī)療保障管理事務(wù)

      147.14

      133.59

      13.55

      147.14

      133.59

      13.55

      2101506

      醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)

      13.55

      13.55

      13.55

      13.55

      2101550

      事業(yè)運(yùn)行

      133.59

      133.59

      133.59

      133.59

      221

      住房保障支出

      11.25

      11.25

      11.25

      11.25

      22102

      住房改革支出

      11.25

      11.25

      11.25

      11.25

      2210201

      住房公積金

      11.25

      11.25

      11.25

      11.25

      注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行批復(fù)。

          2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。

          3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表

      部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

      財(cái)決批復(fù)06表

      金額單位:萬(wàn)元

      人員經(jīng)費(fèi)

      公用經(jīng)費(fèi)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      科目編碼

      科目名稱

      決算數(shù)

      301

      工資福利支出

      157.16

      302

      商品和服務(wù)支出

      7.56

      307

      債務(wù)利息及費(fèi)用支出

      30101

        基本工資

      54.49

      30201

        辦公費(fèi)

      1.40

      30701

        國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

      30102

        津貼補(bǔ)貼

      3.16

      30202

        印刷費(fèi)

      30702

        國(guó)外債務(wù)付息

      30103

        獎(jiǎng)金

      20.40

      30203

        咨詢費(fèi)

      310

      資本性支出

      2.00

      30106

        伙食補(bǔ)助費(fèi)

      30204

        手續(xù)費(fèi)

      31001

        房屋建筑物購(gòu)建

      30107

        績(jī)效工資

      45.98

      30205

        水費(fèi)

      31002

        辦公設(shè)備購(gòu)置

      2.00

      30108

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

      15.21

      30206

        電費(fèi)

      31003

        專用設(shè)備購(gòu)置

      30109

        職業(yè)年金繳費(fèi)

      30207

        郵電費(fèi)

      0.37

      31005

        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

      30110

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

      6.01

      30208

        取暖費(fèi)

      31006

        大型修繕

      30111

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

      30209

        物業(yè)管理費(fèi)

      31007

        信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

      30112

        其他社會(huì)保障繳費(fèi)

      0.67

      30211

        差旅費(fèi)

      31008

        物資儲(chǔ)備

      30113

        住房公積金

      11.25

      30212

        因公出國(guó)(境)費(fèi)用

      31009

        土地補(bǔ)償

      30114

        醫(yī)療費(fèi)

      30213

        維修(護(hù))費(fèi)

      31010

        安置補(bǔ)助

      30199

        其他工資福利支出

      30214

        租賃費(fèi)

      31011

        地上附著物和青苗補(bǔ)償

      303

      對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      30215

        會(huì)議費(fèi)

      31012

        拆遷補(bǔ)償

      30301

        離休費(fèi)

      30216

        培訓(xùn)費(fèi)

      31013

        公務(wù)用車購(gòu)置

      30302

        退休費(fèi)

      30217

        公務(wù)接待費(fèi)

      31019

        其他交通工具購(gòu)置

      30303

        退職(役)費(fèi)

      30218

        專用材料費(fèi)

      31021

        文物和陳列品購(gòu)置

      30304

        撫恤金

      30224

        被裝購(gòu)置費(fèi)

      31022

        無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

      30305

        生活補(bǔ)助

      30225

        專用燃料費(fèi)

      31099

        其他資本性支出

      30306

        救濟(jì)費(fèi)

      30226

        勞務(wù)費(fèi)

      312

      對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

      30307

        醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

      30227

        委托業(yè)務(wù)費(fèi)

      31201

       資本金注入

      30308

        助學(xué)金

      30228

        工會(huì)經(jīng)費(fèi)

      2.08

      31203

       政府投資基金股權(quán)投資

      30309

        獎(jiǎng)勵(lì)金

      30229

        福利費(fèi)

      31204

       費(fèi)用補(bǔ)貼

      30310

        個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

      30231

        公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

      31205

       利息補(bǔ)貼

      30311

        代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

      30239

        其他交通費(fèi)用

      31299

       其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助

      30399

        其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

      30240

        稅金及附加費(fèi)用

      399

      其他支出

      30299

        其他商品和服務(wù)支出

      3.70

      39907

        國(guó)家賠償費(fèi)用支出

      39908

        對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

      39909

        經(jīng)常性贈(zèng)與

      39910

        資本性贈(zèng)與

      39999

        其他支出

      人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      157.16

      公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

      9.56

      注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。

          2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

      部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

      財(cái)決批復(fù)07表

      金額單位:萬(wàn)元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出

      項(xiàng)目支出

      合計(jì)

      基本支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)

      項(xiàng)目支出結(jié)余

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      12

      13

      合計(jì)

      注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)進(jìn)行批復(fù)。

          2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。

          3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

      國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表

      部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心

      財(cái)決批復(fù)08表

      金額單位:萬(wàn)元

      科目編碼

      科目名稱

      年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      本年收入

      本年支出

      年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

      合計(jì)

      結(jié)轉(zhuǎn)

      結(jié)余

      項(xiàng)

      欄次

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      合計(jì)

      注:1.本表依據(jù)《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決11表)進(jìn)行批復(fù)。

          2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。

          3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。

      第五部分    附件

      部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表
      (2022年度)

      部門(單位)名稱

      142032盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心-211100000

      部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元)

      129.23

      部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元)

      129.23

      年度主要任務(wù)

      對(duì)應(yīng)項(xiàng)目

      項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元)

      項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元)

      項(xiàng)目執(zhí)行率

      分值

      得分

      興隆臺(tái)區(qū)分中心醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)

      14.00

      13.54

      96.77%

      13.3

      12.87

      部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)

      157.70

      157.16

      99.65%

      13.3

      13.25

      部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)

      7.68

      7.55

      98.34%

      13.4

      13.17

      年度目標(biāo)

      年初總體目標(biāo)

      全年完成情況

      保障人員待遇及時(shí)發(fā)放,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。      
      提高醫(yī)療保障水平,保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇。

      全年績(jī)效目標(biāo)基本完成,保障人員待遇及時(shí)發(fā)放,穩(wěn)定提高醫(yī)療待遇,保障人員滿意度95%,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、運(yùn)行。

      績(jī)效指標(biāo)

      一級(jí)指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      運(yùn)算符號(hào)

      指標(biāo)值

      度量單位

      全年完成值

      完成程度

      分值

      得分

      偏差原因分析

      改進(jìn)措施

      經(jīng)費(fèi)保障原因分析

      制度保障原因分析

      人員保障原因分析

      硬件條件保障原因分析

      其他原因分析

      履職效能

      重點(diǎn)工作履行情況

      重點(diǎn)工作辦結(jié)率

      =

      100

      %

      100

      1

      3.5

      3.5

      整體工作完成情況

      總體工作完成率

      =

      100

      %

      100

      1

      3.3

      3.3

      工作完成及時(shí)率

      =

      100

      %

      100

      1

      3.3

      3.3

      工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

      =

      100

      %

      100

      1

      3.3

      3.3

      基礎(chǔ)管理

      依法行政能力

      管理規(guī)范

      全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

      1

      3.3

      3.3

      綜合管理水平

      管理規(guī)范

      全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

      1

      3.3

      3.3

      預(yù)算執(zhí)行

      預(yù)算執(zhí)行效率

      預(yù)算執(zhí)行率

      =

      100

      %

      100

      1

      1.6

      1.6

      預(yù)算調(diào)整率

      <=

      5

      %

      5

      1

      1.6

      1.6

      結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率

      <=

      0

      %

      0

      1

      1.8

      1.8

      管理效率

      預(yù)算編制管理

      預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率

      =

      100

      %

      100

      1

      0.7

      0.7

      預(yù)算監(jiān)督管理

      預(yù)決算公開情況

      全部公開

      全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

      1

      0.7

      0.7

      預(yù)算收支管理

      預(yù)算收入管理規(guī)范性

      管理規(guī)范

      全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

      1

      0.7

      0.7

      預(yù)算支出管理規(guī)范性

      管理規(guī)范

      全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

      1

      0.7

      0.7

      財(cái)務(wù)管理

      內(nèi)控制度有效性

      制度有效

      全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

      1

      0.7

      0.7

      資產(chǎn)管理

      固定資產(chǎn)利用率

      =

      100

      %

      100

      1

      0.8

      0.8

      業(yè)務(wù)管理

      政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

      =

      0

      0

      1

      0.7

      0.7

      運(yùn)行成本

      成本控制成效

      “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

      <=

      0

      %

      0

      1

      2.5

      2.5

      在職人員控制率

      <=

      100

      %

      100

      1

      2.5

      2.5

      社會(huì)效應(yīng)

      社會(huì)效益

      城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率

      >=

      95

      %

      95

      1

      10

      10

      服務(wù)對(duì)象滿意度

      參保人員滿意度

      >=

      98

      %

      98

      1

      10

      10

      可持續(xù)性

      體制機(jī)制改革

      保障醫(yī)?;鹌椒€(wěn)運(yùn)行

      完成

      全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含)

      1

      5

      5

      總評(píng)價(jià)得分

      99.29

      部門(單位)整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表
      2022年度)

      部門(單位)名稱

      142032盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心-211100000

      部門(單位)整體支出情況(萬(wàn)元)

      名稱

      年初預(yù)算數(shù)

      7月執(zhí)行數(shù)

      7月執(zhí)行率

      全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)

      年度部門預(yù)算支出

      129.23

      115.36

      67.11%

      171.9

      年度任務(wù)

      對(duì)應(yīng)項(xiàng)目

      年初預(yù)算數(shù)

      執(zhí)行數(shù)

      執(zhí)行率

      全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)

      興隆臺(tái)區(qū)分中心醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)

      14

      7.78

      0.97

      14

      部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi)

      106.02

      104.28

      0.67

      106.02

      部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi)

      9.21

      3.29

      0.34

      9.21

      年度目標(biāo)

      年初總體目標(biāo)

      7月完成情況

      保障人員待遇及時(shí)發(fā)放,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。      
      提高醫(yī)療保障水平,保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行,穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇。      

      全年績(jī)效目標(biāo)基本完成,保障人員待遇及時(shí)發(fā)放,穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇,保障人員滿意度95%。保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)行。

      績(jī)效指標(biāo)

      一級(jí)指標(biāo)

      二級(jí)指標(biāo)

      三級(jí)指標(biāo)

      運(yùn)算符號(hào)

      指標(biāo)值

      度量單位

      當(dāng)期執(zhí)行情況

      全年預(yù)計(jì)完成情況

      偏差原因分析

      完成目標(biāo)可能性

      改進(jìn)措施

      經(jīng)費(fèi)保障原因分析

      制度保障原因分析

      人員保障原因分析

      硬件條件保障原因分析

      其他原因分析

      確定能

      有可能

      完全不可能

      績(jī)效指標(biāo)

      履職效能

      重點(diǎn)工作履行情況

      重點(diǎn)工作辦結(jié)率

      =

      100

      %

      100

      100

      整體工作完成情況

      總體工作完成率

      =

      100

      %

      90

      100

      工作完成及時(shí)率

      =

      100

      %

      100

      100

      工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率

      =

      100

      %

      100

      100

      基礎(chǔ)管理

      依法行政能力

      管理規(guī)范

      100

      100

      綜合管理水平

      管理規(guī)范

      100

      100

      預(yù)算執(zhí)行

      預(yù)算執(zhí)行效率

      預(yù)算執(zhí)行率

      =

      100

      %

      67

      100

      預(yù)算調(diào)整率

      <=

      5

      %

      5

      5

      結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率

      <=

      0

      %

      0

      0

      管理效率

      預(yù)算編制管理

      預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率

      =

      100

      %

      100

      100

      預(yù)算監(jiān)督管理

      預(yù)決算公開情況

      全部公開

      100

      100

      預(yù)算收支管理

      預(yù)算收入管理規(guī)范性

      管理規(guī)范

      100

      100

      預(yù)算支出管理規(guī)范性

      管理規(guī)范

      100

      100

      財(cái)務(wù)管理

      內(nèi)控制度有效性

      制度有效

      100

      100

      資產(chǎn)管理

      固定資產(chǎn)利用率

      =

      100

      %

      100

      100

      業(yè)務(wù)管理

      政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

      =

      0

      0

      0

      運(yùn)行成本

      成本控制成效

      “三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

      <=

      0

      %

      0

      0

      在職人員控制率

      <=

      100

      %

      100

      100

      社會(huì)效應(yīng)

      社會(huì)效益

      城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率

      >=

      95

      %

      95

      95

      服務(wù)對(duì)象滿意度

      參保人員滿意度

      >=

      98

      %

      98

      98

      可持續(xù)性

      體制機(jī)制改革

      保障醫(yī)?;鹌椒€(wěn)運(yùn)行

      完成

      完成

      完成

      結(jié)果應(yīng)用建議

      結(jié)果應(yīng)用建議選項(xiàng)

      具體建議內(nèi)容

      建議進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理

      為了建立健全預(yù)算管理體制,強(qiáng)化預(yù)算的分配和監(jiān)督職能,維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性,保證資金的合理使用和正常運(yùn)行,促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,建議系統(tǒng)進(jìn)一步完善。查詢快捷一些。

      建議改進(jìn)業(yè)務(wù)管理

      建議改進(jìn)預(yù)算編制管理

      建議進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益

      建議改進(jìn)資產(chǎn)管理

      建議改進(jìn)政府采購(gòu)管理

      建議調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

      建議核減下一年經(jīng)費(fèi)數(shù)額

      建議削減低效、無(wú)效資金或結(jié)構(gòu)調(diào)整

      建議收回長(zhǎng)期沉淀的資金

      其他建議

      主管部門審核意見(jiàn)

      規(guī)范預(yù)算管理

      改進(jìn)業(yè)務(wù)管理

      改進(jìn)預(yù)算編制管理

      提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益

      改進(jìn)資產(chǎn)管理

      改進(jìn)政府采購(gòu)管理

      調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

      調(diào)整下一年經(jīng)費(fèi)數(shù)額

      削減低效、無(wú)效資金

      對(duì)部門(單位)的資金結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整

      收回部門(單位)長(zhǎng)期沉淀的資金

      其他意見(jiàn)

      主管部門總體意見(jiàn)

      財(cái)政部門審核意見(jiàn)

      規(guī)范部門預(yù)算管理

      改進(jìn)部門業(yè)務(wù)管理

      改進(jìn)部門預(yù)算編制管理

      提升部門預(yù)算執(zhí)行效率和效益

      改進(jìn)部門資產(chǎn)管理

      改進(jìn)部門政府采購(gòu)管理

      調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)

      預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢,按規(guī)定調(diào)整下一年經(jīng)費(fèi)數(shù)額

      削減低效、無(wú)效資金或結(jié)構(gòu)調(diào)整

      對(duì)部門(單位)的資金結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整

      收回長(zhǎng)期沉淀的資金

      其他意見(jiàn)

      財(cái)政意見(jiàn)審核通過(guò)

      財(cái)政部門總體意見(jiàn)

      財(cái)政意見(jiàn)審核通過(guò)

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