盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年決算公開說(shuō)明
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年度決算公開說(shuō)明
目 錄
第一部分 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心概況
一、 主要職責(zé)
二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、 決算單位構(gòu)成
第二部分 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年決算報(bào)表
一、2022年收入支出決算總表
二、2022年收入決算表
三、2022年支出決算表
四、2022年財(cái)政撥款收入支出決算表
五、2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第五部分 附件
第一部分 單位概況
一、主要職責(zé)
(一)承擔(dān)職工、居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保人待遇的審核和結(jié)算工作。
(二)為醫(yī)療保障經(jīng)辦系統(tǒng)開展參保登記、個(gè)人權(quán)益記錄、待遇支付、費(fèi)用結(jié)算及基金運(yùn)行、風(fēng)險(xiǎn)防控等工作提供技術(shù)支持和服務(wù)保障。
(三)承擔(dān)異地就醫(yī)直接結(jié)算及醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)經(jīng)辦服務(wù)工作。
(四)承擔(dān)醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)的經(jīng)辦服務(wù)及相關(guān)事務(wù)性工作。
(五)承擔(dān)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策的宣傳工作。
(六) 承擔(dān)市醫(yī)療保障局交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
根據(jù)本單位主要職責(zé),內(nèi)設(shè)五個(gè)機(jī)構(gòu)如下:
綜合辦公室:負(fù)責(zé)黨務(wù)、工會(huì)、文電、信息、資產(chǎn)、檔案、保密、信訪、文字綜合等工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制、人事管理、退休干部服務(wù)等工作;負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、基金支付、征繳業(yè)務(wù)到賬復(fù)核工作。
業(yè)務(wù)部:負(fù)責(zé)辦理轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院,出差探親及市內(nèi)非定點(diǎn)審批,門診特定病種審批,長(zhǎng)期駐外和異地安置審批,家庭病床的審批工作;負(fù)責(zé)對(duì)門診特定病種修改定點(diǎn)醫(yī)院工作;負(fù)責(zé)社區(qū)及學(xué)校征繳核定工作;電話登記備案咨詢工作;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)檔案的整理,歸檔工作。
結(jié)算部:負(fù)責(zé)興隆臺(tái)區(qū)城鄉(xiāng)居民、城鎮(zhèn)職工參保人因轉(zhuǎn)外住院治療、長(zhǎng)期駐外及異地居住人員的住院治療、探親期間急診急救住院治療、特定病種門診治療等未持卡就醫(yī)的醫(yī)療費(fèi)用審核及結(jié)算;來(lái)人來(lái)電咨詢的解答。
稽核部:負(fù)責(zé)費(fèi)用核查工作;負(fù)責(zé)興隆臺(tái)區(qū)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的內(nèi)控稽核;負(fù)責(zé)信訪投訴工作;負(fù)責(zé)醫(yī)療救助工作。
審核部;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)、異地就醫(yī)、非定點(diǎn)急診急救就醫(yī)的費(fèi)用審核、復(fù)核工作。
三、決算單位構(gòu)成
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心雙臺(tái)子分中心為二級(jí)單位,無(wú)下屬單位。
第二部分 2022年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
(一)收入合計(jì)180.27萬(wàn)元,包括:
1.財(cái)政撥款收入180.27萬(wàn)元,占收入總計(jì)的100%。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180.27萬(wàn)元,政府性基金收入0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
5.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
6.其他收入0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。主要是0等收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,占收入總計(jì)的0%。
與上年相比,今年收入增加28.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.74%,主要原因:一普調(diào)工資;二;增加基礎(chǔ)性績(jī)效工資,三增加1人。
(二)支出總計(jì)180.27萬(wàn)元,包括:
1.基本支出166.72萬(wàn)元,占支出總計(jì)92.49%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:工資福利支出157.16萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出9.56萬(wàn)元。
2.項(xiàng)目支13.55萬(wàn)元,占支出總計(jì)的7.52%。主要包括醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占支出總計(jì)的0%。
與上年相比,今年支出減少4.45萬(wàn)元,減少24.73%,主要原因:省廳沒(méi)有撥款。
(三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
今年無(wú)結(jié)余。與上年相比,今年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加(減少)0萬(wàn)元,增長(zhǎng)(降低)0%,
二、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出180.27萬(wàn)元,其中:基本支出166.72萬(wàn)元,項(xiàng)目支出13.55萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加28.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.74%,主要原因:一普調(diào)工資;二是增加基礎(chǔ)性績(jī)效工資;三是增加1人。與年初預(yù)算相比,2022年度財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的139.5%,其中:基本支出完成年初預(yù)算的144.69%,項(xiàng)目完成年初預(yù)算的96.79%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出180.27萬(wàn)元,按支出功能分類科目分,包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出15.64萬(wàn)元,占8.68%;衛(wèi)生健康支出153.39萬(wàn)元,占85.09%;住房公積金11.25萬(wàn)元,占6.24%。
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出15.64萬(wàn)元,具體包括:
(1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出15.21萬(wàn)元
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)15.21萬(wàn)元,主要是繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的124.68%。
(2)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.43萬(wàn)元
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.43萬(wàn)元,主要是繳納職工失業(yè)保險(xiǎn)支出。完成年初預(yù)算的110.26%。
2,衛(wèi)生健康支出153.39萬(wàn)元,具體包括:
(1)行政事業(yè)單位醫(yī)療:6.25
事業(yè)單位醫(yī)療費(fèi)6.01萬(wàn)元,主要是繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的112.55%。
(2)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.24萬(wàn)元,主要是繳納單位生育保險(xiǎn)支出,完成年初預(yù)算的109.09%,
(3) 醫(yī)療保障管理事務(wù)
醫(yī)療保障管理事務(wù)13.55萬(wàn)元 ,主要是醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)支出,完成年初預(yù)算的96.79%。
(4)事業(yè)運(yùn)行133.59萬(wàn)元,主要是職工工資、績(jī)效獎(jiǎng)、取暖費(fèi)、人員經(jīng)費(fèi)等支出,完成年初預(yù)算的151.16%。
3,住房保障支出11.25萬(wàn)元,具體包括:
(1)住房改革支出11.25萬(wàn)元,主要是交職工住房公積金支出,完成年初預(yù)算的129.31%。
(三)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
(四)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元,盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出,無(wú)此類資金收支余。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年末發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年末發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng)。2022年參加出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,未參加任何團(tuán)組。2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變動(dòng),主要原因是2021年和2022年本單位均未發(fā)生因公出國(guó)事項(xiàng),無(wú)因公出國(guó)(境)支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,主要原因是年初未做預(yù)算,本年末發(fā)生公務(wù)接待事項(xiàng)。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出事項(xiàng)和用途;其中外事接待累計(jì)0批次、0人、0萬(wàn)元,無(wú)外事接待支出事項(xiàng)和用途。2022年公務(wù)接待費(fèi)比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,均為0,無(wú)任何變動(dòng),主要是2021、2022年兩年無(wú)公務(wù)接待事宜支出。
3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)支出的0%。完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等,均為0萬(wàn)元,比上年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要是單位沒(méi)有公務(wù)車。
其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,當(dāng)年購(gòu)置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出166.72萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)157.16萬(wàn)元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助的支出;日常公用經(jīng)費(fèi)9.56萬(wàn)元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心為事業(yè)單位,根據(jù)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)定義,本單位2022年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)為9.56萬(wàn)元.
(二)政府采購(gòu)支出情況。
2022年政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
截至2022年12月31日,
1,房屋情況:部門房屋面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元,其中:辦公用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;業(yè)務(wù)用房面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;其他(不含構(gòu)筑物)面積0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元。
2,車輛情況:共有車輛0輛,其中:副省級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通訊用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況。
1,績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)(其中:一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)),涉及資金0萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元),自評(píng)覆蓋率(開展績(jī)效自評(píng)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的特定目標(biāo)類項(xiàng)目數(shù)*100%)達(dá)到100%,自評(píng)平均分(開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目數(shù))0分。
盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心組織開展單位整體績(jī)效自評(píng),涉及資金129.23萬(wàn)元,自評(píng)分99.29分?!叮▎挝唬┱w績(jī)效自評(píng)表》見(jiàn)附件。
本單位組織對(duì)“醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi)支出” 1個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià),涉及資金13.55萬(wàn)元(其中:一般公共預(yù)算資金13.55萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金0萬(wàn)元)。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,資金運(yùn)行良好。
2.項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
本單位組織對(duì)2022年度特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及特定目標(biāo)類項(xiàng)目0個(gè)。
3.部門評(píng)價(jià)結(jié)果
盤錦市醫(yī)療保障局對(duì)我中心開展了部門評(píng)價(jià),涉及資金129.23萬(wàn)元。
通過(guò)部門績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)主要存在以下問(wèn)題:一是預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理制度不夠完善,操作性不強(qiáng)。 ;二是對(duì)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效管理工作的主動(dòng)性和積極性需進(jìn)一步提高; 下一步將采取以下措施加以改進(jìn):一是強(qiáng)化預(yù)算支出責(zé)任意識(shí),增強(qiáng)績(jī)效管理理念;二是完善制度,推進(jìn)落實(shí);三是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的管理,對(duì)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效進(jìn)行監(jiān)控。
4.財(cái)政評(píng)價(jià)結(jié)果。財(cái)政審核通過(guò)
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。
6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額。
8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
12.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
13.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運(yùn)行,使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
16.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
17.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)用。
21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項(xiàng)):反映按照規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補(bǔ)助費(fèi)。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
23.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
26.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
27.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
28.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)(項(xiàng)):反映醫(yī)?;鸷怂?、精算、參保登記、權(quán)益記錄、轉(zhuǎn)移接續(xù)等醫(yī)療保障經(jīng)辦支出。
29.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
30.衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項(xiàng)):反映出上述項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。
31.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
33.商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出,不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。
34.對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
35.資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出不在此科目反映。
第四部分盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心 2022年決算表
收入支出決算批復(fù)表 |
|||||
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心 |
|
|
財(cái)決批復(fù)01表 |
||
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
收入 |
支出 |
||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
180.27 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
32 |
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
34 |
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
37 |
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
39 |
15.64 |
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
153.38 |
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
11.25 |
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
57 |
|
本年收入合計(jì) |
27 |
180.27 |
本年支出合計(jì) |
58 |
180.27 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
28 |
|
結(jié)余分配 |
59 |
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
29 |
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
總計(jì) |
31 |
180.27 |
總計(jì) |
62 |
180.27 |
|
|
|
|
|
|
1.本表依據(jù)《收入支出決算總表》(財(cái)決01表)進(jìn)行批復(fù)。 |
|
|
|
|
|
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
|
|
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|
|
注:本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
|
|
|||
|
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|
收入決算批復(fù)表 |
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部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心 |
|
|
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|
財(cái)決批復(fù)02表 |
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|
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|
金額單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合計(jì) |
180.27 |
180.27 |
|
|
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
153.39 |
153.39 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
147.14 |
147.14 |
|
|
|
|
|
||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
13.55 |
13.55 |
|
|
|
|
|
||
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
133.59 |
133.59 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依據(jù)《收入決算表》(財(cái)決03表)進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||||
2.本表含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。 |
||||||||||
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
||||||||||
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出決算批復(fù)表 |
|||||||||
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心 |
|
|
|
財(cái)決批復(fù)03表 |
|||||
|
|
|
|
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|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí) |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
180.27 |
166.72 |
13.55 |
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
153.39 |
139.84 |
13.55 |
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
147.14 |
133.59 |
13.55 |
|
|
|
||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
13.55 |
|
13.55 |
|
|
|
||
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
133.59 |
133.59 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
||
注:1.本表依據(jù)《支出決算表》(財(cái)決04表)進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||||||
2.本表含一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。 |
|||||||||
3.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
|||||||||
4.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
||||||||
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心 |
|
|
|
|
財(cái)決批復(fù)04表 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
項(xiàng)目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng)目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
180.27 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 |
3 |
|
三、國(guó)防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
40 |
15.64 |
15.64 |
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
41 |
153.38 |
153.38 |
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、農(nóng)林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
11.25 |
11.25 |
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、債務(wù)還本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、債務(wù)付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合計(jì) |
27 |
180.27 |
本年支出合計(jì) |
59 |
180.27 |
180.27 |
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
28 |
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
總計(jì) |
32 |
180.27 |
總計(jì) |
64 |
180.27 |
180.27 |
|
|
注:1.本表依據(jù)《財(cái)政撥款收入支出決算總表》(財(cái)決01-1表)進(jìn)行批復(fù)。 |
|
|||||||
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
||||||||||||||||
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心 |
|
|
|
|
|
|
財(cái)決批復(fù)05表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
|
|
|
180.27 |
166.72 |
13.55 |
180.27 |
166.72 |
13.55 |
|
|
|
|
|||
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
15.64 |
15.64 |
|
15.64 |
15.64 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
|
|
|
15.21 |
15.21 |
|
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
|
|
|
15.21 |
15.21 |
|
15.21 |
15.21 |
|
|
|
|
|
||
20899 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
0.43 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
||
2089999 |
其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
|
|
|
0.43 |
0.43 |
|
0.43 |
0.43 |
|
|
|
|
|
||
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
153.39 |
139.84 |
13.55 |
153.39 |
139.84 |
13.55 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
6.25 |
6.25 |
|
6.25 |
6.25 |
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事業(yè)單位醫(yī)療 |
|
|
|
6.01 |
6.01 |
|
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 |
|
|
|
0.24 |
0.24 |
|
0.24 |
0.24 |
|
|
|
|
|
||
21015 |
醫(yī)療保障管理事務(wù) |
|
|
|
147.14 |
133.59 |
13.55 |
147.14 |
133.59 |
13.55 |
|
|
|
|
||
2101506 |
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù) |
|
|
|
13.55 |
|
13.55 |
13.55 |
|
13.55 |
|
|
|
|
||
2101550 |
事業(yè)運(yùn)行 |
|
|
|
133.59 |
133.59 |
|
133.59 |
133.59 |
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
11.25 |
11.25 |
|
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
11.25 |
11.25 |
|
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公積金 |
|
|
|
11.25 |
11.25 |
|
11.25 |
11.25 |
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決07表)進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
||||||||||||||||
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表 |
||||||||
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心 |
|
|
財(cái)決批復(fù)06表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
人員經(jīng)費(fèi) |
公用經(jīng)費(fèi) |
|||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
301 |
工資福利支出 |
157.16 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
7.56 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
30101 |
基本工資 |
54.49 |
30201 |
辦公費(fèi) |
1.40 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
3.16 |
30202 |
印刷費(fèi) |
|
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
20.40 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
|
310 |
資本性支出 |
2.00 |
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
30107 |
績(jī)效工資 |
45.98 |
30205 |
水費(fèi) |
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
2.00 |
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
15.21 |
30206 |
電費(fèi) |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
0.37 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
6.01 |
30208 |
取暖費(fèi) |
|
31006 |
大型修繕 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.67 |
30211 |
差旅費(fèi) |
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
30113 |
住房公積金 |
11.25 |
30212 |
因公出國(guó)(境)費(fèi)用 |
|
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
|
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
|
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
|
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
|
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
|
30303 |
退職(役)費(fèi) |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
|
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
31022 |
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
|
312 |
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
31201 |
資本金注入 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.08 |
31203 |
政府投資基金股權(quán)投資 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
|
31204 |
費(fèi)用補(bǔ)貼 |
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
|
31205 |
利息補(bǔ)貼 |
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
31299 |
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
|
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
3.70 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
經(jīng)常性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
資本性贈(zèng)與 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
157.16 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
9.56 |
|||||
注:1.本表依據(jù)《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表》(財(cái)決08-1表)進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||
2.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
||||||||||||||||
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心 |
|
|
|
|
|
|
|
財(cái)決批復(fù)07表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
||
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||||||||
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合計(jì) |
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
|||||
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn) |
項(xiàng)目支出結(jié)余 |
|||||||||||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依據(jù)《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決09表)進(jìn)行批復(fù)。 |
||||||||||||||||
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
||||||||||||||||
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算批復(fù)表 |
|||||||||
部門(單位):遼寧省盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心 |
|
|
財(cái)決批復(fù)08表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位:萬(wàn)元 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
合計(jì) |
結(jié)轉(zhuǎn) |
結(jié)余 |
|||||||
類 |
款 |
項(xiàng) |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合計(jì) |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:1.本表依據(jù)《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》(財(cái)決11表)進(jìn)行批復(fù)。 |
|||||||||
2.本表批復(fù)到項(xiàng)級(jí)科目。 |
|||||||||
3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
|||||||||
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
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第五部分 附件
部門(單位)整體績(jī)效自評(píng)表 |
|||||||||||||||||
部門(單位)名稱 |
142032盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心-211100000 |
||||||||||||||||
部門年初預(yù)算收入金額(萬(wàn)元) |
129.23 |
||||||||||||||||
部門年初預(yù)算支出金額(萬(wàn)元) |
129.23 |
||||||||||||||||
年度主要任務(wù) |
對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 |
項(xiàng)目下達(dá)金額(萬(wàn)元) |
項(xiàng)目執(zhí)行金額(萬(wàn)元) |
項(xiàng)目執(zhí)行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
興隆臺(tái)區(qū)分中心醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi) |
14.00 |
13.54 |
96.77% |
13.3 |
12.87 |
||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) |
157.70 |
157.16 |
99.65% |
13.3 |
13.25 |
||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) |
7.68 |
7.55 |
98.34% |
13.4 |
13.17 |
||||||||||||
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
全年完成情況 |
|||||||||||||||
保障人員待遇及時(shí)發(fā)放,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
全年績(jī)效目標(biāo)基本完成,保障人員待遇及時(shí)發(fā)放,穩(wěn)定提高醫(yī)療待遇,保障人員滿意度95%,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、運(yùn)行。 |
||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
運(yùn)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改進(jìn)措施 |
|||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
履職效能 |
重點(diǎn)工作履行情況 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
工作完成及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
財(cái)務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
運(yùn)行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
社會(huì)效應(yīng) |
社會(huì)效益 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
參保人員滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
1 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
可持續(xù)性 |
體制機(jī)制改革 |
保障醫(yī)?;鹌椒€(wěn)運(yùn)行 |
|
完成 |
|
全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)100%-80%(含) |
1 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||
總評(píng)價(jià)得分 |
99.29 |
部門(單位)整體績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控表
(2022年度)
部門(單位)名稱 |
142032盤錦市醫(yī)療保障事務(wù)服務(wù)中心興隆臺(tái)分中心-211100000 |
||||||||||||||||
部門(單位)整體支出情況(萬(wàn)元) |
名稱 |
年初預(yù)算數(shù) |
7月執(zhí)行數(shù) |
7月執(zhí)行率 |
全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) |
||||||||||||
年度部門預(yù)算支出 |
129.23 |
115.36 |
67.11% |
171.9 |
|||||||||||||
年度任務(wù) |
對(duì)應(yīng)項(xiàng)目 |
年初預(yù)算數(shù) |
執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 |
全年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù) |
||||||||||||
興隆臺(tái)區(qū)分中心醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)費(fèi) |
14 |
7.78 |
0.97 |
14 |
|||||||||||||
部門預(yù)算基本支出人員經(jīng)費(fèi) |
106.02 |
104.28 |
0.67 |
106.02 |
|||||||||||||
部門預(yù)算基本支出公用經(jīng)費(fèi) |
9.21 |
3.29 |
0.34 |
9.21 |
|||||||||||||
年度目標(biāo) |
年初總體目標(biāo) |
7月完成情況 |
|||||||||||||||
保障人員待遇及時(shí)發(fā)放,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 |
全年績(jī)效目標(biāo)基本完成,保障人員待遇及時(shí)發(fā)放,穩(wěn)步提高醫(yī)療待遇,保障人員滿意度95%。保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),運(yùn)行。 |
||||||||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
運(yùn)算符號(hào) |
指標(biāo)值 |
度量單位 |
當(dāng)期執(zhí)行情況 |
全年預(yù)計(jì)完成情況 |
偏差原因分析 |
完成目標(biāo)可能性 |
改進(jìn)措施 |
||||||
經(jīng)費(fèi)保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人員保障原因分析 |
硬件條件保障原因分析 |
其他原因分析 |
確定能 |
有可能 |
完全不可能 |
||||||||||
績(jī)效指標(biāo) |
履職效能 |
重點(diǎn)工作履行情況 |
重點(diǎn)工作辦結(jié)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
整體工作完成情況 |
總體工作完成率 |
= |
100 |
% |
90 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
工作完成及時(shí)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
基礎(chǔ)管理 |
依法行政能力 |
|
管理規(guī)范 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
綜合管理水平 |
|
管理規(guī)范 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
預(yù)算執(zhí)行 |
預(yù)算執(zhí)行效率 |
預(yù)算執(zhí)行率 |
= |
100 |
% |
67 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
預(yù)算調(diào)整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
管理效率 |
預(yù)算編制管理 |
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)覆蓋率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
預(yù)算監(jiān)督管理 |
預(yù)決算公開情況 |
|
全部公開 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
預(yù)算收支管理 |
預(yù)算收入管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
預(yù)算支出管理規(guī)范性 |
|
管理規(guī)范 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
財(cái)務(wù)管理 |
內(nèi)控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
資產(chǎn)管理 |
固定資產(chǎn)利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
業(yè)務(wù)管理 |
政府采購(gòu)管理違法違規(guī)行為發(fā)生次數(shù) |
= |
0 |
次 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
運(yùn)行成本 |
成本控制成效 |
“三公”經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率 |
<= |
0 |
% |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
在職人員控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|||
社會(huì)效應(yīng) |
社會(huì)效益 |
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保參保率 |
>= |
95 |
% |
95 |
95 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
服務(wù)對(duì)象滿意度 |
參保人員滿意度 |
>= |
98 |
% |
98 |
98 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
||
可持續(xù)性 |
體制機(jī)制改革 |
保障醫(yī)?;鹌椒€(wěn)運(yùn)行 |
|
完成 |
|
完成 |
完成 |
|
|
|
|
|
√ |
|
|
|
|
結(jié)果應(yīng)用建議 |
結(jié)果應(yīng)用建議選項(xiàng) |
具體建議內(nèi)容 |
|||||||||||||||
建議進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算管理 |
√ |
為了建立健全預(yù)算管理體制,強(qiáng)化預(yù)算的分配和監(jiān)督職能,維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性,保證資金的合理使用和正常運(yùn)行,促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展,建議系統(tǒng)進(jìn)一步完善。查詢快捷一些。 |
|||||||||||||||
建議改進(jìn)業(yè)務(wù)管理 |
|
|
|||||||||||||||
建議改進(jìn)預(yù)算編制管理 |
|
|
|||||||||||||||
建議進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
建議改進(jìn)資產(chǎn)管理 |
|
|
|||||||||||||||
建議改進(jìn)政府采購(gòu)管理 |
|
|
|||||||||||||||
建議調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|||||||||||||||
建議核減下一年經(jīng)費(fèi)數(shù)額 |
|
|
|||||||||||||||
建議削減低效、無(wú)效資金或結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
|
|
|||||||||||||||
建議收回長(zhǎng)期沉淀的資金 |
|
|
|||||||||||||||
其他建議 |
|
|
|||||||||||||||
主管部門審核意見(jiàn) |
規(guī)范預(yù)算管理 |
|
|
||||||||||||||
改進(jìn)業(yè)務(wù)管理 |
|
|
|||||||||||||||
改進(jìn)預(yù)算編制管理 |
|
|
|||||||||||||||
提升預(yù)算執(zhí)行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
改進(jìn)資產(chǎn)管理 |
|
|
|||||||||||||||
改進(jìn)政府采購(gòu)管理 |
|
|
|||||||||||||||
調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|||||||||||||||
調(diào)整下一年經(jīng)費(fèi)數(shù)額 |
|
|
|||||||||||||||
削減低效、無(wú)效資金 |
|
|
|||||||||||||||
對(duì)部門(單位)的資金結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整 |
|
|
|||||||||||||||
收回部門(單位)長(zhǎng)期沉淀的資金 |
|
|
|||||||||||||||
其他意見(jiàn) |
|
|
|||||||||||||||
主管部門總體意見(jiàn) |
|
||||||||||||||||
財(cái)政部門審核意見(jiàn) |
規(guī)范部門預(yù)算管理 |
|
|
||||||||||||||
改進(jìn)部門業(yè)務(wù)管理 |
|
|
|||||||||||||||
改進(jìn)部門預(yù)算編制管理 |
|
|
|||||||||||||||
提升部門預(yù)算執(zhí)行效率和效益 |
|
|
|||||||||||||||
改進(jìn)部門資產(chǎn)管理 |
|
|
|||||||||||||||
改進(jìn)部門政府采購(gòu)管理 |
|
|
|||||||||||||||
調(diào)整公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
|||||||||||||||
預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度緩慢,按規(guī)定調(diào)整下一年經(jīng)費(fèi)數(shù)額 |
|
|
|||||||||||||||
削減低效、無(wú)效資金或結(jié)構(gòu)調(diào)整 |
|
|
|||||||||||||||
對(duì)部門(單位)的資金結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整 |
|
|
|||||||||||||||
收回長(zhǎng)期沉淀的資金 |
|
|
|||||||||||||||
其他意見(jiàn) |
√ |
財(cái)政意見(jiàn)審核通過(guò) |
|||||||||||||||
財(cái)政部門總體意見(jiàn) |
財(cái)政意見(jiàn)審核通過(guò) |
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